“小金库”自查自纠审计报告

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篇一:“小金库”自查自纠审计报告
小金库自查自纠报告

××××××开展“小金库”

专项治理工作自查自纠报告

××××部:

根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的《关于印发<国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法>的通知》(中纪发[2010]29号)精神和《××××公司“小金库”专项治理实施方案》要求,××××公司(以下简称××××)严格按照××××统一部署和节点进度要求,从××年××月至××月,在××××机关及所属单位深入开展了“小金库”自查自纠工作。现将有关情况报告如下:

一、加强组织领导,制定实施方案

××××高度重视“小金库”专项治理工作,把开展此项工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。××××党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组长的“小金库”专项治理领导机构,统一部署实施,统一领导治理,并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时,于×月上旬制定印发了《××××公司“小金库”专项治理实施方案》,对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则

和要求进行了明确,设置了专项治理工作举报电话,奠定了“小金库”专项治理工作的基础。

二、广泛开展学习,积极动员部署

为确保专项治理工作的顺利开展,××××公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领会中央、××××公司和国资委有关会议文件精神,及时转发部署××××关于“小金库”专项治理工作的各项要求,并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议,深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作,提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识,营造浓厚的舆论氛围。同时,组织所属单位对××××公司《××××公司等单位财务人员违法违纪案件的通报》进行了学习,以强化“小金库”专项治理工作,进一步加强关键岗位的管理,健全制度及内控机制,全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力,增强反腐倡廉的意识和决心。

三、结合工作实际,认真进行自查

此次“小金库”专项治理工作的重点是××××年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及××××年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产,以及以前年度发生过“小金库”后的整改情况。

截止××××日,××××公司本部及所属×家公司全部进行了“小金库”自查自纠工作,自查面达到了100%,按

时报送了自查自纠总结报告,认真填报了“小金库”专项治理自查统计报表。自查过程中,各单位党政一把手本着“无则加勉”的态度,对自查工作和杜绝“小金库”做出郑重承诺,并制定相应的防范措施,确保专项治理工作不留死角。

对照“小金库”专项治理实施方案中的内容和范围,通过自查,××××公司本部及所属单位未发现“小金库”或违规使用资金等情况。

四、全面提高认识,加强管理工作

通过“小金库”专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使××××公司及所属单位各级领导和广大干部职工,充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,许多单位纷纷采取各项措施,完善和健全各类规章制度和内控制度,堵塞有可能形成“小金库”的管理漏洞,建立防治“小金库”的长效机制,从源头上防范和杜绝“小金库”发生。

在“小金库”专项治理工作的下一阶段工作中,××××公司将严格按照集团公司的部署和要求,严格履行职责,认真落实责任,抓好重点检查,并注重加强对各级领导干部的法制教育,增强遵纪守法和廉洁从业的意识,不断规范企业资金管理制度,提高资金使用的规范性和有效性,进一步加强财务收支的管理和监督,维护财务管理制度及财经纪律

的严肃性,为完成集团公司对××××公司确定的既定目标和做强省级综合性能源企业提供健康、良好的发展环境。

××××年××月××日

篇二:“小金库”自查自纠审计报告
小金库自查自纠报告

篇一:公司“小金库”自查自纠情况汇报

公司

“小金库”自查自纠情况汇报

公司纪检监察部:

按照国务院国资委

深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署,我公

司高度重视,认真组织,结合自身具体情况,在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专

【“小金库”自查自纠审计报告】

项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范

围和内容

(一)专项治理范

围。

本次专项治理工作

涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司,涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产,

【“小金库”自查自纠审计报告】

确保自查工作面达到100%。

(二)专项治理内

容。

本次专项治理工作

深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股

企业“小金库”专项治理实施办法》(以下简称《实施办法》)和国务院国资委《关于开展中

央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神,严格按照中国节能环保集团公司《关

于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求,重点对隐匿收入、虚列支出、转

移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做

自2010年8月2

日,公司按照《“小金库”专项治理工作实施方

案》规定的专项治理工作步骤,在公司系统全面组织开展自查自纠。

【“小金库”自查自纠审计报告】

(一)认真学习文

件精神,提高对专项治理工作的认识。

专项治理工作开展

以来,公司多次召开专题会议,传达学习“小金库”专项治理工作文件精神,把“小金库”

治理工作作为当前的一项重点任务来抓,要求公司各部门领导要领会精神实质,把握工作重

点,增强治理工作的主动性和自觉性,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真

对待“小金库”治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止

腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求各下属公司认真自查自纠,做到不走过场,不留

死角,及时发现和解决存在的问题。通过学习文件,进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁

从业意识,切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

(二)加强专项治

理工作的组织领导,建立层层落实机制。【“小金库”自查自纠审计报告】

2010年8月12日,

公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,公司主要领导对“小金库”

治理工作负总责,领导班子其他成员根据工作分工,对职责范围内的有关工作负直接领导责

任,各职能部门完善相应的工作协调机制,明确工作分工,加强协调配合,共同做好“小金

库”治理工作。按照“分级负责,分口把关”的原则,各下属企业均成立了以总经理为组长,

主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小

金库”治理工作领导小组。

这样,公司系统建【“小金库”自查自纠审计报告】

立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”

治理工作责任制。

(三)与纪检监察、

财务监督工作相结合,加大自查自纠工作力度。

公司遵循“统筹兼

顾,整体推进”的原则,把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管

理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,另一方面与财务监管、审计监

督、纪检监察等日常工作相结合,形成整体合力。2010年8月2日和24日,公司从财务部、

企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组,先后对公司、公司、

公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

各下属企业在自查

中,采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式,对今年和以前年度的所有

财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金

来源入手,进行了认真的梳理和检查,努力做到不留死角,及时发现存在的问题。

在特殊资金形成小

金库的排查方面,检查小组重点对公会资金进行了检查。公司系统现有工会组织3个(公司

本部、公司和公司),各工会资金来源主要有两方面,一是员工缴纳的个人会费,二是公司的

行政拨交。资金主要用于工会组织的活动、员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。通过

检查,工会资金使用严格执行财务管理制度,公司特殊资金管理清晰,不存在管理隐患。

(四)建立举报登

记和查处督办制度,切实做好治理工作监督检查。

各公司专门设立并

公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受

理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。同

时认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依

纪从严惩处。

三、自查自纠的结

公司本部及下属子

公司按照有关文件的要求,认真地进行了“小金库”的自查、自纠工作。自查结果显示,各

公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定

账目统一核算,未侵占、截留国家和公司收入,没有设立账外账,未设立任何形式的“小金

库”,也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务

部统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用

和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行,未发生坐支行为。

对自查和治理中发

现的管理和制度上的问题,各下属公司深入剖析原因,制定整改措施,落实整改责任,明确

整改时限,确保整改到位。对管理中的薄弱环节,各公司进一步制定和完善了规章制度,堵

塞了漏洞,加强了管理。

四、建立长效机制,

把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。 对于“小金库”的治理工作,公司将作为一项

长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作,公司系统进一步严肃了财经纪律,加强了法

制教育,强化了财务管理,确保了各项收入及资金的合规使用。

下一步,公司将在

此次自查自纠的基础上,做好三项工作,建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工

作中的薄弱环节,深入剖析原因,制定和完善有关规章制度,建立健全预算公开和财务公开

制度,增强预算、财务

透明度,严格执行财务会计制度,完善内控和监督机制。

二是要加强管理,

强化监督,标本兼治、纠建并举,巩固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小

金库”的长效机制,从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责

任意识、大局意识,不断加强党风廉政建设,不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定

性,确保我公司平稳、健康、可持续发展。

篇二:小金库自查自纠报告

古县环境保护局

小金库自查自纠报

按照《古县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》和全县党

政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神,我局认真开展了清理“小金

库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强

化领导

为确保此次专项治

理工作顺利进行,我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓

丽为成员的清理工作领导小组,由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加

强宣传

全县“小金库”专项治理工作会议后,我局

迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神,局长程金虎要求大家,认真学习有关文件和

会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清

理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐

败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠,做

到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,

加强工作监督。

我局治理“小金库”

工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(6122155)、制作了举报信箱,注意发挥网络举

报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,确保件件有

交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,

实施长效监督

按照县有关会议的要求,我局重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类

帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均

按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵

占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务部门,

严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等

违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理

规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支

付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严

格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私

放。

5、清查结果在局机

关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们

将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我局目前尚未

发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,

强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从

源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

二〇〇九年八月十一日

2

篇三:小金库自查自纠报告

小金库自查自纠报告

黎家湾学区

二0一三年三月十

一日

按照工作会议精神,渭源县黎家湾学区认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况

总结如下:

一、健全组织,强

化领导

为确保次专项治理

工作顺利进行,我学区成立了由学区校长为任组长、学区财务专干为副组长的清理工作领导

小组,由各校校长、财务人员和总务具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加

强宣传

为搞好全县“小金

库”专项治理工作,传达学习有关会议精神,要求认真学习有关文件和会议精神,正确认识

开展此项活动的重大意义,要求各校要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是

深入贯彻落实党的八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动

的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各校对照“七种”表现形式认真自查自纠,做

到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,

加强工作监督

我学区治理“小金

库”工作领导小组,设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,主意发挥网络举他作用。建

立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由学区财务专干具体负责,确保件件有交待、

事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,

实施长效监督

按照要求,我学区

重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐据进行了认真细致的清查。

1、我学区财务管理

均按照国家有关财经法规执行,作业本费等收入、支出

全部纳入财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任

何形式的小“小金库”。

2、各学校严格按照

财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪

律的行为。

3、各类票据均管理

规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支

付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严

格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出,没有任何形式进行私存私放。

5、清查结果在全学

区教师大会上进行通报,并在各校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真

填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我学区目前尚

未发现违纪现象,但通过清理检查,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务【“小金库”自查自纠审计报告】

管理,确保了资金的合理使用。今后,我学区将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防

治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

黎家湾学区

2013年3月11日

篇四:小金库自查自纠报告

篇三:“小金库”自查自纠审计报告
2015小金库自查自纠报告

第1篇:学校小金库自查自纠报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发2015《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识。

全市“小金库”专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

组长:副组长:成员:

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2015年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2015年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

第2篇:小金库自查自纠报告

按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、高度重视,提高认识

我局高度重视“小金库”专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。jú长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查,实施长效监督

按照方案要求,我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、我局深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

第3篇:事业单位小金库自查自纠报告

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2015〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2015年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2015年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至2015年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)自查自纠(截至2015年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通(),促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

第4篇:小金库自查自纠报告

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》,省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》精神,我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求,认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下:

一、加强领导,认真部署

自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(成委办201520号)下发之日起,我办即刻按照其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等,认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处),下发了《关于深入开展“小金库”治理工作实施方案》(成防办党2015号),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角

按照成纪发201516号的要求,成都市人防办机关和所属7个事业单位,截止2015年6月19日,全部进行了“小金库”的自查自纠工作,自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单位,领导高度重视该项工作,并积极认真地按照成防办党201532号的要求,即时动员、布置,安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度

,签订了《自查责任承诺书》,并按时报送了自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。

三、提高认识,加强管理

通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法),加强了制度建设。同时,严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。

第5篇:机关单位小金库自查自纠报告

按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区2015年“小金库”治理工作的通知》(叶党办〔2015〕31号)文件精神,我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记jú长胡志峰任组长、党组成员副jú长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全区“小金库”专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2015年“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照试验区工委办公室《关于做好全区2015年“小金库”治理工作的通知》的要求,重点围绕;五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

第6篇:实验中学小金库自查自纠报告

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》(乐纪发20156号)和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理精神精神,xx县实验中学认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组,由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

全县“小金库”专项治理后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关,副校长梁照生要求大家,认真学习有关文件和,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由总务处主任李文忠具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的要求,我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我校财务部门,严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

篇四:“小金库”自查自纠审计报告
2016小金库自查自纠保证书

小金库自查自纠保证书

根据中煤纪字【2016】17号“关于开展廉洁自律自查自纠活动的通知”要求,我科室进行了严格的自查,自查结果如下:

1、 从不利用职权和职务便利谋取不正当利益;

2、 没有私设“小金库”、搞账外账谋取不正当收入;

3、 严格执行集团公司内部控制制度及厂各项规章制度,无违法违纪谋取不正当收入行为。

4、 坚持以人为本,通过加强教育和强化监督,不断提高

技术队伍的整体素质和服务意识。

5、 建立了首问负责制、首办负责制,坚持月考核制度。

技术科

2016年7月18日

篇五:“小金库”自查自纠审计报告
2016机关单位小金库自查自纠报告

机关单位小金库自查自纠报告由第一公文网整理,区市级机关单位针对领导干部小金库专项治理工作进行自查,向上级汇报查出的结果。以下是小编整理的机关单位小金库自查自纠报告范文

机关单位小金库自查自纠报告

按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区2016年“小金库”治理工作的通知》(叶党办〔2016〕31号)文件精神,我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况 报告如下:

一、 健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、 加强学习宣传,提高思想认识

全区“小金库”专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2016年“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照试验区工委办公室《关于做好全区2016年“小金库”治理工作的通知》的要求,重点围绕;五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2 、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,/fanwen/1518/财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

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篇六:“小金库”自查自纠审计报告
2015小金库自查报告

第1篇:小金库自查报告

根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(2015)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(2015)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。

(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

第2篇:学校小金库自查报告

为严肃财政管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据察教字(2015)86号文件精神,我校结合实际认真开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,切实将清理工作摆上重要位置。

一、根据文件精神,我校迅速召开了校委会,全体教职工会,传达和落实了文件精神,明确清理检查“小金库”是否深入贯彻落实了党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。并认真开展清理”小金库”工作,成立了由校长率头,财务人员负责,书记监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。

二、按照“关于开展清理”“小金库”专项检查的实施方案“的要求,通过深入自查,我校财务管理匀按照国家有关财经法规行,对收入,支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占,载留国家和单位收入,没有单独没立帐户,未设任何形式的“小金库’。

三、按照清理范围要求,重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动,对20XX年1月1日以来的所有收入及各类帐户,帐据进行了认真细致的清查,通过清查,没有发现上述违规违纪问题,清查结果已在校全体干部上进行了通报。在认真清理清查的基础上,按照规定,认真填报了相关表格。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经规律,加强了法制教育,强化了财政,财务管理,确保了各项收入的入账,确保了资金合理使用。我校决定在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

第3篇:工会小金库自查报告

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发<合肥市党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》,工会为贯彻落实文件精神,认真学习,积极开展这次自查活动。现将工会小金库自查自纠情况汇报如下:

一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》,加强宣传、统一思想、提高认识(

二、自查中,市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的账户及在市财政国库集中支付代理银行开设的预算单位零余额账户等所有现存账户进行了全面梳理、统计,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到了100%,并将核查材料及时报送市财政局。

在此基础上,认真填写《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,形成自查自纠报告上报市治理“小金库”工作领导小组办公室。截至目前,市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务,为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。

第4篇:清理小金库自查报告

为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神,根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:

一、认真把握总体要求和基本原则

这次“小金库”专项治理工作的总体要求是,深入开展“小金库”治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持

分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以jú长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容

此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、虚列支出转出资金设立“小金库”;

6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、认真、严肃、扎实开展自查

自纠

(一)账户情况

自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立“小金库”的情况。

(二)存在的问题及解决情况

开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后,我局高度重视,再次清查,发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下:

1、我局原任jú长根据管委会有关领导指示精神,为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业,于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整,所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还,我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款,收回款项全部上缴财政,至开展“小金库”治理工作开始时,最后一笔借款64697、80元全部被追回,并于20xx年8月18日全额上缴财政。

2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办,吴忠市国土资源局只负责审核发证,土地证书工本费由我局代收保管,待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存,我局当时开设了存折,共存入工本费3640元,之后因吴忠市局未向我局发证,此项资金也未上交,20xx年8月18日全部上缴本级财政。

3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还,分别于XX年7月26日收到还款10000元,XX年9月30日收到还款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。

第5篇:公司小金库自查报告

为进一步强化国有资产的监管力度,规范财务经营行为,堵塞管理漏洞,促进党风廉政建设,XX分公司认真落实省公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知”的要求,于6月14日开展了一次“小金库”专项清查工作,彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。公司领导对此次专项清查工作高度重视,XX经理在会上传达了文件精神,对此次专项工作进行了专门的部署,要求本着对公司高度负责的态度,认真开展自查工作。现将有关工作情况报告如下:

一、按照州公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知要求,通过深入自查,我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自公司成立以来,都是严格按照州公司财务管理制度执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理,各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我公司按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾,我公司认真执行财务管理制度的有关规定,没有设立“小金库”。

第6篇:乡镇小金库自查自纠报告

根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神,我镇认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“小金库”工作领导小组,具体工作由我镇纪检和财务部门负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

根据县纪委、县监察局和县财政局的要求,我镇迅速召开了专题会议,传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》,镇党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求全体干部职工认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、清查结果在镇务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我镇目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我镇将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

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