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2015XX公司年度人力资源状况分析报告
xx企业2015年度经营情况分析报告 第一篇

****年度人力资源状况分析报告

为了更好地完善公司的人力资源制度改革,帮助公司人力资源管理走向规范化、标准化、职业化,通过有效管理,更大程度提升调动员工工作积极性。本次人力资源分析主要采用了问卷调查、员工行为观察、员工代表沟通交流、整理汇总历史资料等方法,通过这些方法基本清晰公司人力资源管理的现状,并对公司在人力资源管理各个环节中出现的问题进行了重点分析,形成了以下报告:

第一部分 公司的人力资源现状

一、 集团总部人力资源结构分析

(一) 集团总部现有员工119 人,其中,高层管理人员11人,占9.24%,中层人员 24人,占20.2%,基层84

人,占

70.6%

(二) 不包括基层后勤辅助类岗位的总部员工现有107人,其中男、女比例如下

(三) 高层队伍结构分析

? 高层队伍的年龄结构良好,平均年龄44岁,年富力强,学历结构较合理,全日制第一学历均在大专及以上,资质上有6人(占55%)持一级建造师证,职称上36%为高工,18%为中级,18%为助工,28%没有任何职称。

? 高层队伍的结构缺陷主要是

? 73%的高层是从事项目施工和项目管理出身,司龄10年以上,缺乏专业的企业管理方面的训练,

在11名高层中只有2名是在2012年通过社会招聘引进的,有一定现代化企业管理经历。 ? 高层人员的职称和资质匹配度不足以应对企业发展需求

(四) 中层队伍结构分析

? 中层队伍的平均年龄是38.7岁,年龄结构如下:

? 中层队伍的工龄结构分析:现有人员中54%是在2010年改制后通过社会招聘引进的,优势在于这批人即拥有一定的新知识和新技能,又有较好的工作经验,同时劣势是缺乏对建筑行业的认知。其余在改制前入职人员,其在中恒工作时间均超过10年,企业忠诚度较高,同时缺乏的是专业的职业化训练和素养。

? 中层队伍的第一学历结构分析:本科占29%,大专占46%

,中专以及下占25%。通过函授或其它在职教育形式,90%大专及以下学历的员工有提升,获得大专及上学历,同时还有二名中层获取MBA硕士学历。

? 中层队伍的职称和资质结构分析:职称上8%为高工,13%为中级,17%为助工,62%还未获得任何职称。资质上有8位(33%)中层获得一级建造师。缺陷是:职称和资质持有率太低,有待提升。

(五) 基层队伍结构分析

? 基层队伍的平均年龄是30.6岁,具体占比如下:

? 基层队伍的第一学历结构如下:

? 基层队伍工龄结构分析

? 基层队伍的职称和资质结构

目前公司总部84名基层员工中只有3人有国有中级工程师,有14人是助工,其它人无任何职称,资质方面只有1人持一级建造师证,大部分基层员工都无建造师证(部分老员工所持二级临时按国家政策在具体经营方面无太大用处),这意味着这部分员工将是未来公司一级建造师新增的空间和来源。

二、 事业部及各办事处、分公司经营体系人力资源结构分析

1. 公司的业务量和收入取决于公司经营体系的人员业务水平,目前公司经营类人员共计71人,包括6大事业部(江西、成都、西部、长三角、珠三角、环渤海),其中事业部总经理、副经理有9人,办事处经营代表32人,分公司业务代表24人,江西事业部经营岗6人。

2. 经营体系人员平均年龄30.6岁,其中30岁以下占61%,年龄结构相对是比较合理的,具体如下:

3. 现有经营人员第一学历专业是工民建的占40%,其余60%主要是管理类和综合类,没有市场营销类。 4. 经营体系人员的学历结构分析:中专及以下学历占40%,大专学历占50%,本科学历占10%,相对学历普遍偏低,有待提升体系人员的整体素质。 5. 经营人员的司龄结构分析:

6. 经营人员的职称和资质结构分析:目前在71名经营人员中只有7人有国有工程师,5人为助工,其余均无职称,资质方面只有3人有一级建造师。鼓励经营人员也参与一建培训,带证招投标,更方便工作。

三、 自营项目人员结构分析

1

、 目前公司有四大自营项目:即富源花园项目、青山湖公租房项目、方大上上城项目、九江皮草城、永修农贸市场。共有163人,其中实、见习人员36人。 2、 自营项目人员的年龄结构:平均年龄在34岁

3、 人员司龄结构95%都是1年以内,因为自营项目为2012年才开始发展,除少部分管理人员是从公司老员工中选取外,其余均为公司或项目新招人员,各项目的团队还在初期建设中,也不是很稳定。 4、 人员学历结构:

5、 自营项目人员职称和资质结构分析:目前项目上人员的职称情况和资质情况都不是很理想,前面也分析

了项目上年龄层是二头大、中间小,年龄超过40岁的而未持证的人员,现在要重新通过考试取证,十分有困难,主要是实践经验丰富而理论知识欠缺,年龄小于25岁的,可能书本知识能背下,但又欠缺实践经验,所以同样难以通过。只能先着手完善年龄小于25岁员工的五大员证和二级证,同时对中间那部分25-35岁的员工鼓励他们去参加一建培训和取证。

四、 联营项目人员结构分析(包括鹰潭BT、半山半城、赣州国光)

1、 联营项目:所有非自营项目,不论哪种承包模式,均计为联营项目,目前共计107人。 2、 联营项目人员年龄结构:平均年龄34岁

3、 人员司龄结构:

4、 学历结构:联营项目人员本科学历只占10%,大专学历占28%,其余均为中专及以下学历,普遍学历

偏低。 5、 职称和资质结构:普遍只有五大员类证书,16人有中级职称,一级建造师只有1人,二级建造师17

人,其它均是无职称无建造师证的。这类人员将是2015年必须参与一建培训和取证的人员。但通过电话访谈,大部分外派人员担心的是考试时因工作等原因无法参与,需要总部统筹规划安排。

第二部分 人力资源管理现状诊断

总体上,公司具有一定的人力资源管理观念,管理水平也在不断改善,但是由于历史原因、企业文化、体制等企业自身的原因,人力资源管理仍然存在着观念滞后、结构不全、功能不到位、职能未充分发挥的问题,且已严重影响和制约着公司未来的发展。

一、 公司人力资源管理理念方面存在的问题

(一) 公司对人力资源没有足够的认识

公司管理层缺乏战略性人力资源管理观,人力资源管理与公司的发展战略尚处于事务性结合阶段,尚未起到为企业高层战略决策提供依据、充当助手的作用。 (二) 公司管理层还未完全树立人力资本投资观

XX有限公司2015年年终总结报告
xx企业2015年度经营情况分析报告 第二篇

XXXXXXX有限公司

2015年年终总结报告暨2016年工作计划

2015年,XXXXX有限公司在上级业务单位领导的关心下,在公司领导的正确领导下,在全体员工的共同努力下,在各兄弟单位的支持下,重庆联众公司度过了建筑业低迷的2015年。在过去的一年里,建筑业市场严峻,挑战巨大,特别是国家产业结构调整,银根紧缩,市场份额缩减的情况下。公司全年狠抓内部管理,加强专业学习,充实技术团队,为挑战与机遇并存的2016年打下基础。为总结经验,找准不足,现将公司一年来的工作情况总结如下: 一、生产经营方面

2015年XXX分公司全年完成投标X次,完成直营工程X个,目前在建项目X个,在谈项目X个,全年总产值约XXXXXX元。

2015年XX公司全年完成投标XXX次,实际中标XX次。XX公司全年签订合同XX个,其中XX合同XX个,XX合同XX个合同总金额约XXXXX元

2015年公司全年累积实现总产值XXXXXX元。

二、企业管理方面

2015年根据公司实际运营情况,公司先后修改完善部分规章制度。在修改完善公司规章制度的同时,公司加强内部日常行政管理,全面打造、提升个人职业素养和进一步树立良好的企业形象。公司要求全体员工提高工作效率,增强服务意识,高效率、高标准、高质量的做好每一项工作。公司全年严格执行国家各项法律、法规,严格遵守企业道德,重合同、守信用履约率100%,公司全年无合同经济纠纷,在业界树立了良好的业绩口碑。

三、队伍建设方面

2015年公司在职员工XX人,正式员工XX名,试用期员工X名。公司拥有一级建造师X名,二级建造师X名,高级工程师X名,中级工程师X名,专业技术人员X名,技工XXX人。

四、公司资质及荣誉方面

2015年公司积极响应国家工商总局、住建部关于“三证合一及资质换证”制度的落实.截止12月底公司已完成三证合一办理工作,公司资质换证工作于年后办理完成。

2015年公司荣获市智能行业协会和XXXX建筑业协会分别颁发的2104年度先进企业以及XXX2014年“XX杯”安装工程优质奖。

五、财务工作方面

2015年公司财务工作以“认真、严谨、细致”的态度,有效地发挥企业内部监督管理职能。在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,能够坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。根据公司日常往来业务准时保质的完成各类纳税申报、台帐登记工作,急时按政府相关部门要求上报各类统计报表。催收款项是财务部门最为重要的工作,特别是当前建筑市场行业动荡,银根紧缩的大环境下,工程款的催收工作较往年难度增加。虽然面对众多困难和市场经济动荡但在公司各部门的帮助下,2015年工程款催收工作进展相对比较顺利。

六、党支部建设方面

2015年公司在职党员XX名。公司全年在抓经营生产的同时,公司党支部也在不断加强党员和干部队伍的建设学习。在党的教育活动中,公司组织多次民主生活会和爱国教育活动,让每位党员干部牢记个人职责,发扬党员先锋作用。

在开展日常工作的同时,积极开展树党风、严司纪、争做好职工,从干部到职工无违法违纪现象发生。

安全生产方面

为坚决贯彻“安全第一、预防为主”的指导方针,把安全工作放在各项工作的首位,在企业教育、项目部教育、班组教育的基础上,完善安全规章制度,奖罚制度,从施工负责人做起,责任落实到人,公司自营项目全年无安全责任事故。

因公司业务性质,公司针对挂靠单位加大安全监督力度,对各挂靠单位资金使用情况加大监管力度,确保安全生产资金到位。在安全生产上不走过场,不搞应付上级检查,工作扎扎实实。挂靠业务单位在全年安全生产中发生一起工伤事故,以通报各项目单位,针对此次安全事故要求各项目单位做好日常安全排查工作,总结其教训经验。

六、工程管理方面

在工程管理上,坚持贯彻“以质量求生存,创效益求发展”的企业方针,在施工过程中以国家行业法规为准绳,做到高标准、严要求,不断完善建立各类工程管理制度,在现场施工过程中,公司要求所属人员坚持统一着装,带安全帽,管理人员佩戴工作牌,要求各级工程技术人员认真负责,坚持原则,积极与监理配合,坚持按施工文件内容操作,严把质量关,做到了无技术、质量事故。在施工过程中做到自检与互检相结合,发现问题及时解决,积极推广新技术、新工艺,保证了工程合格率。在文明施工方面,注重防灰尘、防噪音等工作,创造良好的施工环境。

七、存在不足

在客观总结2015年公司运营情况同时,我们也清醒地认识到,我们的工作中还存在许多问题和不足,主要体现在以下方面:

1、公司业务拓展方面有待进一步加强。

2、公司专业人才,专业技术团队力量储备不够

3、公司管理体系需要进一步修改、完善、健全。

4、公司各项制度的贯彻执行力度不够。

5、对挂靠单位的安全教育、资金流向、催收款工作有待进一步提高。 八、2016年工作计划

以“专业技术为支撑,以一流品质作为核心,以严谨的管理制度为依据”才能成为末来市场真正的赢家。面对激烈的市场竞争,能否在新的充满机遇和挑战的一年里抓住商机,实现公司跨越式的发展,将是对公司未来几年里最为的严竣考验。为此,公司经慎重讨论,特提出2016年工作计划如下:

(一)、完善内部体系制度、建立信息化管理系统

完整、完善的体系制度是保障公司正常运营、高效工作、分工明确的重要依据。公司未来要想实现跨越式的发展,规范化—标准化—信息化是公司发展必须经历的三个阶段。2016年上半年公司将重点打造和完善公司体系制度,实现规范化向标准化迈步。为最终实现公司信息化管理,行政人事部将增添信息管理员编制,信息管理员负责对公司有、无线网络、办公电器设施、公司网页及办公信息化建设的建立、维护、更新。

(二)、立足传统支柱产业,拓展新的发展方向

生产经营工作是我公司各项工作的重中之重,是企业生存和发展的根本保障,为此,全公司上下认真贯彻落实全员经营的思想,用有序的生产组织保障生

产,用技术创新带动生产,用优质的服务增进生产。今年,我们针对各专业的不同特点,分别确保了不同的生产经营重点,并采取了不同的经营管理策略。XXXXXXXXXX专业是我公司的传统支柱专业,在市场上领有较高的有名度,为保持传统的优势,我们一方面坚固原有市场范围,加大现有市场的拓展,另外一方面大力拓展新的业务范畴。为实现目标,公司决定2016年新增X项资质(XXXXXXXXX),公司未来产业定位“立足传统专业,转型XX、XX、XX化XX工程”,公司携手全体员工共同努力实现“成就XX百年、传承百年XX”愿景。

(三)提高现有技术人员专业能力,加强公司技术人才储备

专业人才——是企业发展的核心力量。目前公司在职技术人员专业技术能力有待进一步提高和加强学习,为保证一方面坚固原有市场范围,加大现有市场的拓展,另外一方面大力拓展新的业务范畴,实现“立足传统专业,转型XX、XX、XX化XX工程”有效实施,2016年公司将储备各专业技术人才,分步骤,分阶段满足人才需求。6月份前,公司在现有在职一级工程师基础上增加X名全职一级机电工程师。12月前,公司将招聘到岗全职一级工程师共X名。公司将逐步减少XXXX工程师需求,最终实现全职XX工程师不但满足公司发展需要的技术支撑更能满足公司XX需要。

(四)明确经营目标,实现经济产值

2016年是建筑业机遇与挑战并存的一年,根据公司实际情况,经公司研究决定,2016年公司计划实现经济产值元,(其中挂靠业务营项目产值 元,成都分公司目标产值 元),全年公司力争实现净利润 元。

xx企业2015年上半年报告
xx企业2015年度经营情况分析报告 第三篇

xxx企业2015年上半年

安全生产工作报告【xx企业2015年度经营情况分析报告】

今年以来,aaa企业在BB城管局的正确领导下,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产的方针,加强安全培训教育,实行群防群治的原则,增强了企业员工的安全意识和自我防范能力;生产上通过齐抓共管,切实保障了CC企业各项工作顺利开展,并向制度化、规范化、精细化管理建设迈出了坚实的一步。 具体工作如下:

一、各企业领导和员工上下重视安全生产工作

2015年上半年,各企业领导对于安全工作常抓不懈,牢固树立“安全第一、责任重于泰山”的意识,充分保障公司各项生产活动的安全有序进行,坚持“制度保证、重在预防”的安全工作思路,立足防范、强化监管、突出重点、深化整治。由于各CC企业全体员工在各岗位的尽职尽责,2015年上半年,BB未发生一起人员伤亡、火灾爆炸及交通、环境污染等事故,安全生产态势保持平稳。

二、加强宣传力度、开展各项活动、提高安全生产

各CC企业拟以安全生产月为契机,以拉横幅、设展板、发传单的形式大张旗鼓地进行CC业务基础知识、绿色能源、节能环保及安全使用等的宣传,并在安全月活动中组织员工观看事故案例,以各种形式激发员工自觉参与安全月活动的热情,使安全生产真正进入了员工心中,进一步提高公司各级人员的安全生产水平。【xx企业2015年度经营情况分析报告】

为快速、有效的作好安全事故应急救援工作,防止安全事故的发生,最大限度的减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定,保障人民

群众的生命财产安全和城镇CC正常供应,各企业不定期组织了公司全员工参与的现场应急演练活动,建立了的突发事件应急救援机制,并通过应急演练,提高了CC企业在遇到突发事故时的领导、指挥、协调应变能力及熟练掌握消防器材的使用,能迅速消除事故隐患。并以国内其他地方发生的事故为教材,组织员工学习研讨事故原因,反思各自安全生产工作,检讨各企业在日常安全管理工作中存在的问题。

三、注重安全教育培训、积极获得了各种相关证件

BB各CC企业注重抓教育培训,加大对各部门负责人、安全管理人员、从业人员、特种作业人员的安全管理知识、安全操作规程、安全操作技能和特种作业操作等方面的培训教育,努力提高各类人员的安全素质。开展了安全管理人员取证、特种操作人员职业技能鉴定、法律法规普及、安全知识学习、安全技能教育等一系列培训工作。

四、加大现场检查力度、抓好班组日常管理

各CC企业大力加强专业管理,严格监督检查,落实管理责任,对查出的隐患及时进行整改,并跟踪隐患整改落实情况。组织班组开展好安全自查工作,对所查隐患及时整改,为安全生产提供了强有力的专业保证。

五、确保安全生产,实现长远发展

安全管理工作既是一种挑战、同时也是一项需要长期坚持的工作,BB各CC企业虽然在2015年上班年安全管理工作中虽然取得了一定的成绩,但我们依然会不懈努力,继续紧密围绕安全生产的目标,

结合实际情况做好以下工作:

1、进一步明确安全生产责任和义务,签定安全责任书。

2、加强对生产设备的管理,建立设备台账,保证到期设备的定期检查、检测,落实员工的安全教育,对员工进行安全考试,做好备案,严格持证上岗。

3、不断完善各项安全管理制度。

4、加大对各部门负责人、安全管理人员、从业人员、特种作业人员的安全管理知识、安全操作规程、安全操作技能和特种作业操作等方面的培训教育,努力使各类人员的安全素质更上一层楼。

5、 加强宣传力度、开展各项活动、提高员工及群众CC安全知识。

6、紧密落实科学发展观,努力实现从人治向法治转变;努力实现从集中开展安全生产专项整治向规范化、制度化、精细化管理转变;努力实现从事后查处向强化基础转变;努力实现从被动防范向管住源头转变;努力实现从以控制事故为主向全面做好职业安全健康工作转变,真正全覆盖、长周期的实现安全生产。为CC企业生产经营任务的顺利完成奠定坚实的基础。

五、当前存在的问题与未来的工作展望

下一步,我们各CC企业将在认真总结安全检查工作的基础上,进一步配合政府各相关部门加强瓶装气市场的管理工作,完善自身的CC销售服务工作,做好以下几方面工作:

一、希望政府各相关部门继续清理整顿CC市场。当前aaa市场管理工作依然严峻,尤其以狮岭镇为代表的个别街镇,地下CC非法销售

虽经政府多次打击,但形势依然严峻,大量销售使用过期钢瓶的现象屡禁不绝,经常死灰复燃。这些地下CC销售者的存在,不仅严重冲击了BBCC企业的合法利益,也给aaa的安全管理工作的进一步推进带来了很大障碍。需要引起政府的高度重视,需要把打击地下CC业务销售工作当成一件长期的任务来做,以消除事故隐患。

二、我们BB各CC企业在此向政府作出承诺:将无条件支持与配合BB各级政府主管部门的工作,杜绝充装过期钢瓶等违规行为,配合政府对地下CC业务市场的清理整顿工作,向社会提供安全、优质、价廉的瓶装液化石油气服务,为BB的节能减排做出努力!

xx公司2015年度资产清查报告
xx企业2015年度经营情况分析报告 第四篇

xxx公司

2015年度资产清查报告

xx公司:

我公司根据<xx>要求,召开了专题会议,对公司资产清查工作进行了专项布置,并强调了各时段任务,要求各单位一定要按集团公司要求,圆满完成此项工作。12月初我公司完成了2015年度资产清查工作,现将有关资产清查情况汇报如下:

一、责任分工

各公司主要负责人为财产清查第一责任人,具体工作由分管领导牵头,市公司综合服务财务部负责具体清查工作。具体分工是:市公司办公室、各公司分管财务负责实物核查、登记、清理,分管财务负责帐帐核对等。

二、清查实施

公司财产清查分八项展开,即货币资金、往来款项、存货、固定资产(投资性房地产)、低值易耗品、无形资产、在建工程、其他资产,其中:存货盘存按集团公司通知的时间开展,其他七项资产以12月31日为基准日在清查规定日期内开展。

三、清查结果

1.我们在12月31日对库存现金进行了现场清点,清点结果与现金日记账户余额相符,备用金在核定的范围内。银行存款对账单与本单位的银行存款日记账逐一核对,xx分公司存在未达账 元,现已查明原因,并编制了银行存款余额调节表。

2.往来款项以12月31日为基准日,对“其他应收款”、“其他应付款”、“预付账款”“预收账款”进行了逐一核对,及时确认,无差异;“应收账款”用业务台帐和财务台帐进行了核对,我们已对截止于12月31号的余额进行函证。

3.存货的清查将在股份公司通知要求的时间内完成。教材、教辅实物盘存已结束,全区盘点结果如下:( )盘存差异原因:

此次盘存盈亏额将根据xx公司存货管理制度进行处理,除查明原因外,超盘亏率的部分一律由责任人赔偿。

4.固定资产、低值易耗品、无形资产等由市公司办公室、分管财务按实登记盘存,核对无差异。清查结果由相关人员复核。无形资产账实相符,无差异。

5.其他类资产暂无。

四、薄弱环节

在2015年的财产清查中我们也发现了以下问题:

1.销退处理不及时,造成实物盘盈,应收欠款的现象。

2. 平常数据处理不精确

3.盘点时不够细致

xx公司

2016年01月20日

2015财务分析报告范文
xx企业2015年度经营情况分析报告 第五篇

2015财务分析报告范文

第1篇:商业局企业年度财务分析报告

19XX年度,我局所属企业在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营机制,努力开拓,奋力竞争。销售收入实现XXX万元,比去年增加30%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益。

(一)主要经济指标完成情况

本年度商品销售收入为XXX万元,比上年增加XXX万元。其中,商品流通企业销售实现XXX万元,比上年增加5.5%,商办工业产品销售XXX万元,比上年减少10%,其它企业营业收入实现XXX万元,比上年增加43%。全年毛利率达到14.82%,比上年提高0.52%。费用水平本年实际为7.7%,比上年升高0.63%。全年实现利润XXX万元,比上年增长4.68%。其中,商业企业利润XXX万元,比上年增长12.5%,商办工业利润XXX万元,比上年下降28.87%。销售利润率本年为4.83%,比上年下降0.05%。其中,商业企业为4.81%,上升0.3%。全部流动资金周转天数为128天,比上年的110天慢了18天。其中,商业企业周转天数为60天,比上年的53天慢了7天。

(二)主要财务情况分析

1、销售收入情况

通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加296.4万元;古都五交公司比上年增加396.2万元。

2、费用水平情况

全局商业的流通费用总额比上年增加144.8万元,费用水平上升0.82%其其中:①运杂费增加13.1万元;②保管费增加4.5万元;③工资总额3.1万元;④福利费增加

6.7万元;⑤房屋租赁费增加50.2万元;③低值易耗品摊销增加5.2万元。

从变化因素看,主要是由于政策因素影响:①调整了"三资"、"一金"比例,使费用绝对值增加了12.8万元;②调整了房屋租赁价格,使费用增加了50.2万元;③企业普调工资,使费用相对增加80.9万元。扣除这三种因素影响,本期费用绝对额为905.6万元,比上年相对减少10.2万元。费用水平为6.7%,比上年下降0.4%。

3、资金运用情况

年末,全部资金占用额为XXX万元,比上年增加28.7%。其中:商业资金占用额XXX

万元,占全部流动资金的55%,比上年下降6.87%。结算资金占用额为XXX万元,占31.8%,比上年上升了8.65%。其中:应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元。从资金占用情况分析,各项资金占用比例严重不合理,应继续加强"三角债"的清理工作。

4、利润情况

企业利润比上年增加XXX万元,主要因素是:

(1)增加因素:①由于销售收入比上年增加804.3万元,利润增加了41.8万元;②由于毛利率比上年增加0.52%,使利润增加80万元;③由于其他各项收入比同期多收43万元,使利润增加42.7万元;④由于支出额比上年少支出6.1万元,使利润增加

6.1万元。

(2)减少因素:①由于费用水平比上年提高0.82%,使利润减少105.6万元;②由于税率比上年上浮0.04%,使利润少实现5万元;③由于财产损失比上年多16.8万元,使利润减少16.8万元。以上两种因素相抵,本年度利润额多实现XXX万元。

(三)存在的问题和建议

1、资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。因此,建议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性。同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生。

2、经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额高达XXX万元,比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作。

3、各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达XXX万元,待处理流动资金损失为XXX万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业经营成果。

XX市商业局财会处

【xx企业2015年度经营情况分析报告】

200x年X月X日15:7:10

第2篇:财务分析报告范文

一、基本情况

1、历史沿革。公司实收资本为万元,其中:万元,占93。43%;万元,占5。75%;万元,占0。82%。

2、经营范围及主营业务情况我公司主要承担等业务。上半年产品产量:

3、公司的组织结构(1)、公司本部的组织架构根据企业实际,公司按照精简、高效,保证信息畅通、传递及时,减少管理环节和管理层次,降低管理成本的原则,现企业机构设置组织结构如下图:

4、财务部职能及各岗位职责

(1)、财务部职能(略)

(2)、财务部的人员及分工情况财务部共有X人,副总兼财务部部长X人、财务处处长X人、财务处副处长X人、成本价格处副处长X人、会计员X人。

(3)、财务部各岗位职责(略)

二、主要会计政策、税收政策

1、主要会计政策公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定,会计年度1月1日—12月31日,记账本位币为人民币,采用权责发生制原则核算本公司业务。坏账准备按应收账款期末余额的0。5%计提;存货按永续盘存制;长期投资按权益法核算;固定资产折旧按平均年限法计提;借款费用按权责发生制确认;收入费用按权责发生制确认;成本结转采用先进先出法。

2、主要税收政策

(1)、主要税种、税率主要税种、税率:增zhí shuì17%、企业所得税33%、房产税1。2%、土地使用税X元/每平方米、城建税按应交增zhí shuì的X%。

(2)、享受的税收优惠政策车桥技改项目固定资产投资购买国产设备抵免企业所得税。

三、财务管理制度与内部控制制度

(一)财务管理制度(略)

(二)内部控制制度

1、内部会计控制规范——货币资金【xx企业2015年度经营情况分析报告】

2、内部会计控制规范——采购与付款

3、物资管理制度

4、产成品管理制度

5、关于加强财务成本管理的若干规定

四、资产负债表分析

1、资产项目分析

(1)、"银行存款"分析银行存款期末XX7万元,其中保证金X万元,基本账户开户行:;账号:

(2)、"应收账款"分析应收账款余额:年初X万元,期末X万元,余额构成:一年以下X万元、一年以上两年以下X万元、两年以上三年以下X万元、三年以上X万元。预计回收额X万元。

(3)、"其他应收款"分析其他应收款余额:年初X万元,期末X万元。余额构成:一年以下X万元、一年以上两年以下X万元、三年以上X万元。预计回收额X万元。

(4)、"预付账款"(无)

(5)、"存货"分析期末构成:原材料X万元、低值易耗品X万元、在制品X万元、库存商品X万元,年初构成:原材料万元、低值易耗品X万元、在制品X万元、库存商品X万元。原材料增加X万元,低值易耗品减少X万元,在制品增加X万元,库存商品减少X万元。

(6)、"长期债权投资"(无)

(7)、"长期股权投资"分析对XXXX有限公司投资,账面余额X万元。

第3篇:财务分析报告范文

&sect;1报告目录

一、利润分析

(一)集团利润额增减变动分析

1、水平分析

2、结构分析

(二)各生产分部利润分析

1、生产本部(含QY分厂)利润增减变动分析:

2、一季度AY分公司利润增减变动分析:

二、收入分析

(一)销售收入结构分析:

(二)销售收入的销售数量与销售价格分析:

(三)销售收入的赊销情况分析

三、成本费用分析

(一)产品销售成本分析

(二)各项费用完成情况分析

四、现金流量表分析

(一)现金流量表增减变动分析

(二)现金流量分析

五、有关财务指标分析

(一)获利能力分析

(二)短期偿债能力分析

(三)长期偿债能力分析

六、存在问题及分析

(一)销售成本的增长率大于产品销售收入的增长率

(二)借款增加,获利能力降低,偿债风险加大

七、意见和改进措施

&sect;2重点关注

现代企业竟争是管理的竟争。面对日益萎缩的利润空间,我们需要知道:居高不下的成本究竟是客观原因还是主观原因造成的?材料利用率能否控制?现销收入能否更多些?赊销收入资金回笼能否更快些?在目前产销两旺的形势下,企业资金能否良性循环?

2015主持公司经营形势分析会讲话
xx企业2015年度经营情况分析报告 第六篇

公文 主持公司经营形势分析会讲话尊敬的xx总,同志们:大家上午好!今天是6月3日,按照惯例召开公司全系统5月份月度经营形势分析会。出席今天会议的有公司董事长xx同志。参加会议的有:各分公司部门负责人以上人员,总公司部门副总以上人员。会议时间半天,会议议程主要有四项:第一项议程是培训。我们专门请到了人保寿业管处经理,高级讲师xx为本次会议做“人身险产品与产品政策”;第二项议程是会议报告。主要是两个,计财部的卢京做5月份的经营形势分析报告;业管部的吴起家做5月份的业务运行分析报告;第三项议程是经验分享。安排了两个单位分别是xx分公司和公司市场开发部就项目开拓与市场开发谈工作体会;第四项议程是领导训勉。会议最后,我们请公司董事长xx同志就六月份工作和双过半做重要工作指示。今天的会议,时间紧,议程多,精神重要,请大家集中精力,遵守会议纪律,确保会议取得圆满成功!下面,会议进行第一项掌声有请xx老师为我们授课。感谢xx老师为我们讲授了一堂很精彩的人身险产品课程。讲授很生动,深入浅出,说明xx老师对课程做了充分的准备。同时在授课过程中,也展示了人保寿险从xx年到xx年,六年六大步,从xx年的x亿元到xx年的xxx亿元,实现百倍的增长,这种领先国内保险市场的营销精神。成功是有方法的,这堂课,给了我们很多启发:在中盛国际战略转型,发展拐点出现的时候,我们应该有什么样的思考!会议进行第二项是两个专题报告时间。请大家认真聆听。六月份的工作对照两个报告,我们的主攻方向和主战场在哪里?带着问题听报告。会议进行第三项是经验分享时间。两个报告,特点各异,但有一点是相同的,那就是在今年拓渠道调结构的过程中,这两个单位是如何贯彻实施总公司的战略部署的。公司的工作安排是一样的,匹配的资源也是一样的,时间也都是半年。为何这两个单位做出了让我们感到惊喜的工作成绩。三人行必有我师。不同的工作结果反映不同的工作过程和工作方法。希望大家以空杯的心态听听这两个报告。会议进行第四项,让我们用热烈的掌声有请xx总为大家做重要工作指示。谢谢x总语重心长的工作训勉。在会议即将结束之际,我想就如何领会今天的会议精神,领会xx总的工作指示再给大家讲几点提示:第一,从经纪保费与佣金看,要看到压力!今年1-5月,公司实现经纪保费x.x亿元,佣金收入xxxx.x万元,佣金率为x.x%。经纪保费同比去年有较大增幅,说明工作效率很高,但佣金率没有实现等幅增长,佣金率不到x%,说明效益很低。如果我们不能在高效率的经营中实现高效益的收入,长此以往各分公司的业务经营就会出现困境。因为总公司的考核体系中有两个指标是捆绑的:业务收入与效益指标。我们必须明白一个道理:业务单元是总公司的效益贡献单位,没有效益的市场存在就没有意义!第二,从系统内外的合作成果看,要看到动力!我们经常讲系统内外的合作,是讲在整合资源形成多元盈利格局,实现合作共赢的条件优越性方面,系统内是一家人,目标一致,沟通成本低,业务获取成本低;系统外,全市场化运作,竞争激烈,业务获取成本高。但1—5月的合作成果看:人保系统内的佣金率仅为x.xx%,外部系统的业务佣金率却达xx.x%,效益是系统内合作的20倍!公司的经营策略没有问题,有问题的是各业务单位在业务合作过程中的操作走样了。如果外部系统的合作更有成效,我们为什么不主攻外部系统的业务合作?动力在外部市场!第三,从主要合作保险公司的佣金率来看,要看到能力!今年1—5月,在市场竞争加剧,行业监管趋紧,营销体制受到法律拷问的情况下,大牌保险公司越来越看重同保险经纪公司合作。平安保险公司的佣金率为xx.x%,同时,经纪公司进入寿险领域,有利可图,佣金率高达xx%。检点我们的销售队伍,我们在六年的成长中,对于寿险产品的销售驾驭技能越来越高,我们有开拓寿险市场领域获取高效益的能力。这是我们应该调整的业务发展方向。以上观点仅供参考,会后请各分公司各部门要认真学习领会董事长的讲话精神,狠抓6月份的各项工作任务,落实好工作措施,确保实现双过半目标,七月我们再相聚北京!

公文

2015年度总结报告
xx企业2015年度经营情况分析报告 第七篇

第1篇:年度个人总结报告

20XX,我们在金融风暴中度过了漫长的一年,迎来了充满希望的20XX世博年。也迎来了辞旧迎新,承前启后的年度终结报告。年度报告,但对于自身,是一个很好回顾和展望,我们可以审视去年的生活和工作情况,制定来年的新目标。

对于过去的20XX,我的工作总结汇报如下:

1、同部门同事一起积极工作,实现了业务量逐步上升。基本完成公司的每月10%增长率预期盈利目标。

2、在ingo指导下,学习完成gto的输入,承担起亚太地区各地的gto输入工作

3、和部门同事互相协调,轮流学习了tank罐箱的进口,出口,和gto的询价报价工作。并且在业务操作中不断学习,为客户处理了海关手册删单重报和转口贸易等工作。

4、为了提高效率,理清思路,在leesan的带领下,学习sop流程的操作,经过一月的时间,利用下班时间完成ifsop操作流程。为经后的规范化操作,打下基础。

5、积极完成本职工作的同时,做好客服,开发新客户,维持且开拓老客户的其他业务,为营业部的市场销售出一份力。

6、在领导的支持和同事的帮助下,配了个新主机,工作效率得到有效改善。

对于新一年的展望:

1、完善自身,戒骄戒躁,加强自己的学习能力和工作技巧。处理好人际关系。

2、理清客户的操作细节和要求,更新联络方,为新的业务增长做好充分准备。

3、完成自己的业余的学业,制定自身的职业规划,与时俱进。

对公司的建议:

1、因管设岗,因岗定人,各司其职,以责定酬,做到职责明确,奖罚分明。使企业在规模、产值日益壮大的情况下,始终保持企业良好的运作状态,

2、注重以人为本,员工年龄普遍年轻化是我们公司的财富和优势,明确公司的企业文化,调动员工的工作积极性和团队凝聚力,让员工发挥能动性的同时也能享有该有的福利。

希望在崭新20XX年,世博来临之际,我们的公司能在领导的带领下,也能朝气蓬勃,有一个良好的发展前景。做到“今天我以日陆为荣,明天日陆以我为荣”的境界!

第2篇:企业年度总结报告

XX年对于xxx而言是一个冲满机遇与挑战并存的一年,更是公司收获的一年。在XX年度,公司领导层在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“创新从心开始”的经营理念,同心同德、真抓实干,切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以总结汇报。

一、狠抓生产,经营业绩不断提高

XX年,公司继续围绕“争创勘察设计之精品”的经营目标,坚持“创造从心开始”的经营理念,继续坚持科学发展观,把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来,公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩,主要有(详细见附表):

1、xxx施工图设计;

2、xxx施工图设计;

3、xxx施工图设计。

二、完善制度,管理水平不断提高

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策,二是靠广大员工的支持和严格的管理。XX年,公司结合经营管理实际,对管理制度进行了第四次修订,并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》,内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项,基本达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

三、注重培训,员工综合素质不断提高

一直以来,公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训,同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上,不仅注重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等,对于成绩突出者给予一定的奖励,并由公司报销相应费用。

通过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质得到了全面的提升。XX年,公司先后组织员工培训10人次。目前公司正在开展“创新标兵、技术能手和科研小组活动”,对于在活动中涌现出的先进个人和部门公司将给予一定的物质奖励,这项活动我们也将长期坚持下去,而这样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的集体荣誉感得到了加强,同时,朗青的形象也得到了弘扬,各项工作都得到了促进。

四、注重企业文化建设,推动朗青健康发展。

企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。XX年,在董事会的正确领导下,公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创文明部室等活动,工会利用双休日、节假日开展多种形式的文娱活动,诸如:组建朗青自行车队、举办朗青篮球联谊赛等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式,极大地增强了企业的凝聚力,同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

【xx企业2015年度经营情况分析报告】

XX年我们虽然做了大量的工作,取得了些许的成绩,但在工作中仍然存在着一定的问题。其一,部分员工思想观念依然陈旧,工作主动性不强,缺乏进取精神和竞争意识;其二,由于公司成立时间短,资金积累少,加之部分项目资金未能及时到位,致使公司资金周转困难。

第3篇:行政助理年度总结报告

时间如梭,回顾以往,到深蓝任行政助理一职已有半年。在这里我的工作一切都从零学起,从零做起,在公司领导及同事们的关心与帮助下完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,使自己从零中慢慢成长和完善,使自己的行为标准、思想觉悟和工作能力尽快的向公司要求的目标靠拢,希望自己能早日加入深蓝的大集体。这次的工作总结主要有以下几项

一、踏实的工作态度:

1、具体工作内容

我是7月份来到公司工作,担任公司行政助理工作,主要是做好行政兼监察工作。我认为行政工作比较琐碎,每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务,而这些事务又是必不可少的。监察工作是硬性的,专业性的。为了做好工作,要不怕麻烦,不怕得罪人,积极向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,尽快熟悉

本职工作,明确工作程序、方向,提高工作能力,在具体的工作中形成一个清晰的工作思路,积极的完成了以下本职工作:

(1)公司员工宿舍的安排管理

(2)公司固定资产的统计与更新

(3)公司办公室内烫画产品的清查。

(4)工作区域的卫生管理及

(5)做好一些办公用品的发放管理工作:做好办公用品领用登记,按需所发,做到不浪费,按时清点,以便能及时补充办公用品,满足员工工作的需要

(6)办公耗材维护与维修工作

(7)公司现金货款的收回

(8)认真地做好公司领导及行政经理交办的其它工作。除了做好本职工作,还要积极配合其他同事做好工作。

2、工作态度和勤奋敬业方面。

热爱自己的本职工作,正确认真的对待每一项工作,热心为大家服务,遵守公司规章制度,有效利用工作时间,坚守岗位,保证工作能按时完成。

3、工作质量、成绩、效益和贡献。

在开展工作之前做好个人工作计划,有主次的先后及时的完成各项工作,达到预期的效果,保质保量的完成工作,提高工作效率(

二、尽心尽责,做好行政监察工作:

认真做好本职工作和日常事务性工作,协助领导保持良好的工作秩序和工作环境,使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作,让领导和同事们避免后顾之忧,在部门经理的直接领导下,积极、主动的做好本部门日常内务工作。

三、学习到的知识:

作为深蓝公司的一名员工,我深深地感觉到了学习的紧迫性。所谓学海无涯,而现有的知识水平是远远不够的,随着企业不断深入的发展,只有不断学习、不断积累,才能满足企业发展的需求。

四、下半年工作计划

面临这一年的尾声接近,在下一年工作中,我将积极协助各部门完成各项行政监察工作,确保各部门工作不因我的工作环节而有所损失,认真做好行政监察工作。以端正的心态,踏踏实实完成上级交派的各项工作任务。在未来的日子里,我将认真学习各项政策规章制度,努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,希望能为公司的发展做出更大的贡献。为企业明天的壮大发展贡献自己的一份力量!

第4篇:公司员工个人年度总结报告

20XX年即将逝去,这是我步入昌达公司一年以来,在公司领导的指导、关怀与帮助下,我不断提高一个现场人员的工作能力和素质,保持以学为主的谦虚态度和本着以公司利益为出发点踏实工作,勤勤恳恳,紧紧围绕我煤炭公司全年目标而努力,认真做好自己的本职工作,为了总结过去的经验教训,更好的开展今后工作,现将具体情况汇报如下:

一、提高个人修养,端正做人做事态度。

跨出了校园的大门,就得融入社会这个大家庭,为了能够在生活、工作过程中,与同事建立一种和谐的人际关系,我始终坚持“干工作先做人”的原则,不断学习,戒骄戒躁,虚心谨慎,接受领导的教导,不断加强自身思想道德修养,端正做人、做事应有的正确态度,为自己各项业务工作的开展作好铺垫。

二、加强专业知识学习,提高处理技术业务工作能力。

工作之余,我努力学习煤炭知识以及其涉及的方面信息,除此之外,我仍旧密切关注国家、省及其他各大煤炭网站,及时了解掌握相关法律、法规的颁布与煤炭行业动态,不断开拓自己的视野。坚持走“活到老,学到老”、“终身学习”的学习路线,时刻不忘多看、多记、多了解,为自己各项工作的开展打好扎实基础。

三、对待现场工作的态度。

将近一年的工作中,我始终认真对待每一天的工作,把握好我所接受的每一车煤的质量,在遇见问题的情况下,及时与领导沟通,最后以最妥善的方式去解决每一个突发情况,坚持以公司的利益为出发点,以公司利益的最大化为目标,以公司的规章制度严格要求自己。

四、如何才能提高自己的工作责任感和工作效率?

要认识自己,树立信心。要时刻检查查自己的不足和问题,及时改正,虚心听取领导和老员工提出的自己身上问题。对自己和公司要充满信心,既看到现实存在的巨大问题又看公司的发展潜力和发展空间,要增强责任意识、危机意识、效益意识,小事做起、从点滴做起,从自身做起。树立自己和公司良好的形象,因为我从进入公司这一刻起,就担负着树立公司形象和义务,而这个责任是我不可推脱,一定要承担的。走进公司后,我深知我的每一句话每一个行为都代表着的形象和名誉。

总之,一年来,我勤奋工作、认真学习实践、尊敬领导、团结同事、热心助人,在各个方面都取得了一定进步,但我深知这远远不够,以后的路还很长,可能遇到各种各样的困难,不过我相信在领导的正确引导和同事的支持帮助下,一切难题都会迎刃而解。当然,我也诚恳的希望领导和同事能够对我做的不足的地方提出批评。相信未来昌达煤炭公司在我以及每一个员工的帮助下会有更高更远更快的发展。

第5篇:软件行业个人年度总结报告

时间飞逝,光阴似箭,转眼20XX就要成为历史了,回首20XX一切都还历历在目,今年6月刚大学毕业的我,满怀梦想来到XX这座离家稍微近点的城市,在找了一段时间的工作后,幸运的是我们公司-湖南创博龙智信息科技股份有限公司给了我人生中第一份工作,在此再次感谢王总和公司各级领导,同事给我了一个锻炼和实现自己价值的舞台。在这辞旧迎新之际,总结我在公司半年来所做的工作:

1、试用阶段

进公司后我接受了公司两个月的试用培训,由于没有任何工作经验,所以很多技术和工具都不会使用,不过经过同事们的耐心指导,不久就开始适应了公司的规章制度,和同事也相处的很愉快,在这里特别感谢Peter的精神上的鼓舞。试用阶段,公司为了测试我们刚进来的新同事的学习能力和合作

能力,让我们新同事们独立完成一个用C#编写的小配置管理程序,由于我们完全不懂C#语言,所以我们前段时间过得很煎熬,但是经过一小段时间的努力学习,我们竟然成功了,同时同事之间的合作和默契能力也提高了。后期我们再次用java语言编写了这个程序。对于我个人而言,我觉得我的沟通能力加强了。在培训期间,我们同时接受了英语学习,包括口语和书写能力,特别感谢李璐莹的帮助,使我们在阅读方面得到了很大的提高,也给我们在后期英语文档的阅读方面给了很大的帮助。

2、转正期间

前一段时间,我和另外三位同事被安排完成一个公司内部的CMS系统,这一次是我们第一次面对真正的客户,由于我们在这方面缺乏经验,所以导致我们在数据库设计方面遇到了很多困难,也改了很多版本,不过经过同事的帮助,我们最终完成了这个CMS系统。

中间一段时间,由于公司部门人员调动,我被调到开发三部烟草项目组去帮助项目组完成部分工作,主要的工作是用FLEX技术完成数据报表统计,虽然只工作了半个月,但是学到了新的技术,而且认识了新的同事和朋友。

最后到今天,我被安排做电子运营支撑系统项目,学习了dojo,而且我们的工作完成了百分之六十,我和项目组相处的很愉快,也学到了很多的新技术。在即将到来的一年我将以更高的热情工作,做好电子运营支撑系统的开发和维护工作,及时完成领导安排的其它工作,愿新的一年我和公司共同成长,不断壮大。

在我入职的近一年,我在公司学到了很多,学会了如何处事,如何与他人更好的交流等等。我在做好自己本职的同时,也学习了公司的一些相关的文化,在我觉得,公司在茁壮的成长,像雨后的春笋;发展速度飞快,犹如刚发射的火箭直冲**。这些新的现象是因为共同的努力而创造的,我也希望用自己的这份微薄的力为公司和为自己创造一个更好的未来。

总之,感谢领导对我的信任与支持,我将尽心尽责、全力以赴地把工作做好!努力工作,快乐生活!

第6篇:生产部门年度总结报告

20XX年在紧张和忙碌中过去了,回首过去的一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。在这辞旧迎新之际,我个人谨代表生产部将深刻地对本部门一年来的工作及得失作出细致的总结,同时祈愿我们公司明年会更好。

一、生产和产量

在过去的一年里,生产部对生产线进行了大量的工艺摸索试验,对产品质量标准大幅提高。使得公司产品生产从往年单一的88料93料产品实现了向83、75圆弧系列同时生产的成功过渡……此处自行补充

二、产品质量

在完成生产产量的同时,我们生产部门也高度重视产品质量,严把生产工序的每一个质量控制关,严格按照生产流程\六要素\进行生产作业,对生产线上的半成品进行抽样检查,对每一批次产品配件进行检测……此处自行补充

三、设备模具管理

在这20xx年的一年里,公司投入资金购置了更加精密的模具和设备,为产品的产量和质量提供了更加有力的保证,有力地保障了设备的正常运转,进而从很大程度上确保了生产运行的稳定性。

四、人员管理

因公司生产任务的急剧增加,产品型号的多样化,公司新招聘员工很多,共有很多批次的新员工进入到车间的各生产岗位,且流动量很大,各岗位人员极不稳定,给生产各方面管理带来极大压力,就在这样的压力推动下…此处自行补充

五、安全生产

在过去的一年里,基于行业的特殊性,我们生产部门将安全生产纳入了日常的管理工作之中,能够经常对各岗位员工进行安全知识的教育,培训操作工正确操作生产设备,发现问题及时处理。但仍然发生了因违反操作规程而造成的人身伤害事故,针对此类事件,生产部对全体操作工进行了更加频繁的安全警示教育。对一些有可能会造成人身伤害或设备模具损害隐患的人和事进行了严肃的经济处罚和批评警告。

生产部门在过去的一年里,在公司领导的正确领导下。各生产岗位知难而上、基本顺利的完成了公司下达的各项生产任务。生产部虽然做了很多的工作,也取得了一定的成绩,但是也还存在较多的问题,主要有以下五个方面的不足:

一、生产现场管理

各岗位的生产现场管理较为混乱,主要是生产过程的各种辅助用品摆放不整齐,产成品、半成品,配件没有做到定置管理。还有就是环境卫生、设备卫生、人员卫生很差,操作工甚至班长换型材换规格的清场意识薄弱。……此处自行补充

二、人员管理

由于生产部大部分员工普遍文化素质较低、工作态度自由散漫,加之生产管理人员在具体管理方面的松懈,致使员工的责任、团队、服从管理意识不强,迟到、早退、消极怠工现象屡屡出现,缺乏质量观念和成本观念,不能很好地爱护公司财物,节约各项能源。在这方面在生产部崔厂长的领导下……此处自行补充

三、设备、模具管理

公司自09年以来,新购设备较多,特别是01年进的设备,采用了较先进的电子控制技术。对操作、模具保护提供了很大的便利,而有部分操作工却不能很好的爱护设备、模具,不能及时发现故障隐患,造成了多起模具严重损坏事故,对设备的保养、故障的提前预防做的还很不到位,大修设备或模具往往需要几天时间才能完成,有部分模具还不能达到生产质量的要求。新的一年将马上面临公司扩大生产规模,期间会有大量的辅助用具制造、设备模具调试工作,进一步建立设备模具运转率、故障率、闲置率等系列数据统计分析报告(此类表格已制定完成,正在落实具体统计),……此处自行补充

四、辅助用品、物料消耗及生产成本的控制

由于生产员工的操作技能不够熟练,至使原材料生产过程频繁碰伤刮伤,造成玻璃,型材料头料尾过长或产品废弃率严重超标;因为没有对配件及辅助用品做到定置管理,换材质换规格的清场意识不够强,造成部分次品甚至成品被倒进垃圾堆;下班时不关设备电源、不关灯的情况也屡有发生,鉴于目前存在的浪费现象,应该首先从培养操作工的责任心、健全职能岗位人员开始,对生产班组领用的辅助用品指定区域、协同现场管理和仓储部门,遵循相关实施办法并加大执行力度,对违反规定的人员进行相应经济处罚。实行责任制,要求必须遵守该环节所用机械的操作规程,熟练操作、避免材料在生产过程磕碰,对使用的每一条材料都做好原材料检,根据实际情况实施相应的、合理的奖惩措施和节约能源、降低成本的思想教育,使整个生产流程环环相扣,避免出现管理上的真空。使这些职能岗位人员能够时刻保持高度的责任心和主人翁精神,逐渐为员工养成良好的节约习惯,公司提倡的节约每一寸材料、每一颗螺丝、每一张纸的口号,才不会成为一句空话。

【xx企业2015年度经营情况分析报告】

五、安全生产

安全生产是公司最重要的一个方面之一,安全是效益。但我觉得我们生产部门在这一点上做得还远远不够,特别是一些相关安全知识一部分员工还没有完全理解,思想上对一些事故隐患不够重视,甚至一些基本的安全常识,也很容易松懈。定期进行对员工一些安全小知识的培训。另外结合各生产班组在班前会上纳入安全生产方面的要求,使员工在每时每刻都绷紧安全这根弦,在人人心中树立安全就是效益的理念,促进公司的安全生产工作能上一个新台阶。

从公司整体方面,有以下几点建议:

第一、公司在新产品生产方面应变能力还不够,因为每个产品在行业内都有它固定的需求量,没有新品的支撑,公司就没有发展的后劲,

第二、产品质量问题

目前客户对我公司的产品质量方面不良反馈居高不下,我……此处自行补充……达到客户免检产品的标准要求。

第三、技术熟练人员的培养和留用方面,普通操作工的流动量非常大,大部分有思想的员工因为对公司不信任、没有依赖感而流失,导致管理模式发挥不了决定性的作用,甚至在对有些最普通岗位的违规作处罚措施时,他们竟然可以以辞职或请假相要胁。于是,产品质量总是得不到保证、规章制度执行难、管理难就成了公司管理工作最主要的难题,在这方面问题,我们生产部……此处自行补充

第五、公司在企业文化建设方面几乎是一片空白,……此处自行补充

面对即将到来的年,我们生产部愿以最饱满的热情对待新年的每一天,团结协作,克服存在不足之处,提高工作质量,抓好安全生产,为企业的发展尽我们最大的努力。

2015统计分析报告
xx企业2015年度经营情况分析报告 第八篇

第1篇:统计考试统计分析报告

一、K市2015年上半年CPI运行情况;2015年上半年,K市居民消费价格同比指数为10;上半年K市居民消费价格环比指数为99、9%,环比;上半年K市居民消费价格累计指数为102、1%,累;2、1%,涨幅低于全国平均水平0、2个百分点,与;上半年K市各月同比变动情况:;表1;从上表可看出,上半年1—6月

统计分析报告

(K市2015上半年CPI运行分析报告)

一、K市2015年上半年CPI运行情况

2015年上半年,K市居民消费价格同比指数为101、8%,同比上涨1、8%,涨幅低于全国平均水平0、5个百分点,低于S省平均水平0、1个百分点。八大类商品“七涨一跌”,其中:食品价格上涨2、7%,娱乐教育文化用品及服务价格上涨1%,居住价格上涨2、2%;

上半年K市居民消费价格环比指数为99、9%,环比下降0、1%;

上半年K市居民消费价格累计指数为102、1%,累计上涨

2、1%,涨幅低于全国平均水平0、2个百分点,与S省平均水平基本持平。

上半年K市各月同比变动情况:

表1

从上表可看出,上半年1—6月价格呈前高中低后高的W型走势,月度涨幅的高点出现在第一季度,1月份就达到上半年“峰值”,随着新涨价因素的消失,以及平抑物价的各

项有关措施的有效实施,从2月份开始,物价逐步走低,4月份同比为上半年最低。

上半年K市各月环比变动情况:

表2

从上表可以看出,上半年环比价格涨少跌多,2个月上

涨1个月基本持平3个月下降,受节日等因素影响,1月份环比最高,随着影响上涨因素的消失,3月份也成为上半年年回落幅度最大的一个月,环比下跌1%。

二、影响K市CPI变化的主要因素分析

(一)各类商品及服务价格同比变动情况

2015年上半年,食品价格同比上涨2、7%,对居民消费价

格变化影响度为54、14%,影响居民消费价格总水平上涨约0、93个百分点;

衣着价格同比上涨0、9%,对居民消费价格变化影响度为

4、81%,影响居民消费价格总水平上涨约0、08个百分点;

家庭设备用品及维修服务价格同比上涨0、8%,对居民消

费价格变化影响度为2、88%,影响居民消费价格总水平上涨约0、05个百分点;

医疗保健和个人用品价格同比上涨0、9%,对居民消费价

格变化影响度为4、45%,影响居民消费价格总水平上涨约0、08个百分点;

交通和通信价格同比上涨1、4%,对居民消费价格变化影

响度为8、38%,影响居民消费价格总水平上涨约0、14个百分点;

娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1、0%,对居民消

费价格变化影响度为7、91%,影响居民消费价格总水平上涨约0、14个百分点;

居住价格同比上涨2、2%,对居民消费价格变化影响度

为18、54%,影响居民消费价格总水平上涨约0、32个百分点;

烟酒价格同比下降0、6%,对居民消费价格变化影响度

-1、12%,影响居民消费价格总水平下降约0、02个百分点。(见表2、图1)

2015年上半年K市各类商品和服务价格同比指数带动CPI涨跌幅度

及对CPI变化的影响度

表3

图1

(二)新涨价因素和翘尾因素对K市CPI影响

据测算,2015年K市全年新涨价因素为0、3个百分点,翘尾因素为1、2个百分点。受新涨价因素和翘尾因素影响,2015年K市全年居民消费价格为101、78%,同比上涨1、78%。

三、食品价格对K市CPI的影响

上半年,K市食品价格在八大类商品服务价格中涨幅最大,对总指数的拉动作用十分明显。食品价格同比上涨2、7%,拉动居民消费价格总指数上涨0、93个百分点。其中,猪肉类价格有所下降,上半年环比指数为95、6%,环比下降4、4%。鲜瓜果类价格涨势较足,上半年鲜瓜果价格环比指数为103、9%,同比上涨3、9%。影响上半年食品价格指数上涨的其中一个因素是受春节因素影响较大,鲜菜鲜果价格涨幅明显,由于年初正值我国传统的春节期间,节日因素的影响比较明显,再加上天气寒冷、成品油价格上调造成流通成本的

增高,鲜菜、鲜瓜果、水产品等食品环比价格均出现一定幅度的上涨,如鲜菜类,2015年1月价格指数环比上涨11、1%,为上半年最高涨幅。

四、针对K市下半年稳定CPI的建议

一、应进一步加强宏观调控,进一步明确价格异常波动的等级,完善价格异常波动预案,确保价格出现异动能够及时采取相应干预措施,稳定社会预期;着力贯彻各项调控物价措施的落实,继续重视和做好粮、油、菜、肉的生产供应。继续保持粮食丰收增产,扩大蔬菜种植面积,稳定生猪生产,保证食用油市场供应,提高应对气候等异常因素对生产、流通影响的能力。

二、加强对市场的监测,控制市场秩序,严厉打击哄抬物价、囤积居奇、操纵市场价格的不法商贩,确保2015年下半年商品物价不出现剧升;在推进改革资源型产品价格的同时,通过多种手段提高居民收入,做好生活保障,应逐步探索建立居民价格指数上涨与城镇居民最低生活保障标准相衔接的联动机制,力争将价格上涨给困难群众带来的影响降到最小。

第2篇:2015年药品流通行业运行统计分析报告

一、药品流通行业发展概况

(一)发展概述

2015年国家医药卫生体制改革继续向纵深推进,在《全国药品流通行业发展规划纲要(2015-2015年)》的指导下,行业结构调整效果逐步显现,发展方式不断优化,行业集中度和流通效率均有所提升,企业基于现代医药物流和互联网技术的创新业务取得新突破,药品流通行业销售规模与经济效益稳步增长,总体呈现持续向好的发展态势。

(二)运行分析

1、整体规模

2015年,药品流通市场规模稳步提高。全年药品流通行业销售总额13036亿元,同比增长16、7%,增速较上年同期下降1、8个百分点,其中药品零售市场2607亿元,扣除不可比因素同比增长12%,增幅回落4个百分点。

截至2015年底,全国共有药品批发企业1、63万家;药品零售连锁企业3107家,下辖门店15、26万个;零售单体药店27、11万个;零售药店门店总数达42、37万个。

2、效益情况

2015年,全国药品流通直报企业主营业务收入9873亿元,同比增长17%,增幅回落3个百分点;实现利润总额202亿元,同比增长16%,增幅回落0、5个百分点;平均毛利率6、7%,同比下降0、2个百分点;平均费用率5、1%,同比下降0、1个百分点;平均利润率1、7%,同比下降0、2个百分点。

3、销售品类与对象结构

按销售品类分类,药品类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的73、8%;其次为中成药类,占15、2%;中药材类占3、6%,医疗器械类占3、3%,化学试剂类占1、2%,玻璃仪器类占0、1%,其他类占2、8%。

根据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2015年品类销售统计,零售药店销售额中的药品(包括化学药品、中成药和中药饮片)销售占主导地位,占零售总额的77、6%;非药品销售占22、4%。

按销售对象分类,2015年对批发企业销售额为5620亿元,占销售总额的43、1%,比上年降低2个百分点;纯销(包含对医疗终端、零售终端和居民的销售)为7415亿元,占销售总额的56、9%,比上年增加2个百分点。

4、销售区域结构

2015年,全国六大区域销售总额比重分别为:华东39、2%、华北18、7%、中南20、7%、西南12、4%、东北5、3%、西北3、7%;其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的78、6%,同比下降0、8个百分点。

2015年,销售额居前10位的省市依次为:北京、上海、广东、江苏、浙江、安徽、山东、重庆、天津和四川,10省市销售额占全国销售总额的64、6%,同比下降1、6个百分点。

5、所有制结构

规模以上药品流通企业中,国有及国有控股企业主营业务收入6246亿元,占药品流通直报企业主营业务总收入的63、3%,实现利润115亿元,占直报企业利润总额的57、1%;股份制企业主营业务收入2546亿元,占直报企业主营业务总收入的25、8%,实现利润59亿元,占直报企业利润总额的29、3%。此两项数字说明,国有及国有控股企业、股份制企业占居行业发展的主导地位。

6、配送结构

2015年,药品批发直报企业商品配送货值8087亿元,其中自有配送中心配送额占80、2%,非自有配送中心配送额占19、8%,非自有配送中心配送额同比增加1、6个百分点;物流费用96亿元,其中,自主配送物流费用占81、9%,委托配送物流费用占18、1%,委托配送物流费用占比与上年基本持平。物流费用占企业三项费用(营业费用、管理费用、财务费用)总额的16、4%,与上年相比降低了1、5个百分点,占营业费用的比例为30、5%,与上年相比增加了0、7个百分点。

7、行业资本运作情况

药品流通企业虽属于传统行业,但由于未来存在巨大的整合空间,所以资本市场也给予了较高的估值水平,剔除海王星辰、桐君阁和南京医药三只市盈率较高的公司之后,其余十二家公司的市盈率平均在35倍左右。

按照2015年最后一个交易日的收盘价计算,15家药品流通上市公司的市值总和为1885、04亿元,其中百亿市值以上的企业有6家,分别是国药控股、上海医药、九州通、国药一致、华东医药和中国医药,其中国药控股和上海医药的市值超过400亿元。

2015年,药品流通上市公司的投资并购活动仍然十分活跃,并购企业数量达到66个,涉及金额54亿元,在医药类上市公司兼并重组数量上连续4年居首位。

8、对GDP、税收和就业的贡献

2015年全国社会消费品零售总额为23、44万亿元,第三产业增加值为26、22万亿元。全年,药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5、6%,占第三产业增加值的5、0%,均同比增长0、2个百分点。

2015年全国药品流通直报企业纳税额48、96亿元,全行业从业人数约为500万人。

二、药品流通行业发展的主要特点

(一)药品流通市场规模增速趋稳

2015年全国总人口持续增长,自然增长率为4、92‰,60周岁及以上人口占比达14、9%,人口结构的变化为药品流通市场的增长提供了稳定的市场环境。同时,2015年各级政府对城镇居民医保和新农合参保者的每人每年补助标准由2015年的240元提高到280元,扩大了对这部分经济支付弱势人群的医疗保障程度,为药品使用提供了增长基础。基层医改在实施基本药物制度的同时进行了配套的综合改革,初步建立了基层医疗卫生机构运行新机制,有利于医药行业的健康发展。

同时,医保对医药卫生支出的控制政策更加严格,基层医疗机构用药规模的增幅也逐步趋于稳定,药品终端销售将处于平稳增长的阶段。2015-2015年药品销售市场规模总体虽呈增长态势,但增速已从24、6%逐步递减到16、7%。

(二)大型药品批发企业主营业务收入增长较快

从增长速度来看,前100位药品批发企业主营业务收入同比增长20、1%,其中前10位企业主营业务收入同比增长22、9%,前50位企业主营业务收入同比增长20、9%,均超过行业增长的平均水平。

年度主营业务收入100亿元以上的药品批发企业有12家,比上年增加2家;50-100亿元的有11家,比上年增加4家;10-50亿元的有75家,比上年增加1家。

从行业市场占有率来看,2015年前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模为64、3%,比上年提高0、3个百分点,其中前三位药品批发企业占29、7%,比上年提高0、9个百分点;主营业务收入100亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的44、5%,比上年提高3个百分点,50-100亿元之间的批发企业占6、4%,与上年基本持平,10-50亿元之间的批发企业占13、1%,比上年下降3个百分点。

(三)药品零售市场结构调整缓慢

2015年药品零售市场规模总体呈现增长态势,但由于更多医疗机构实施药品零加成政策削弱药店价格优势、医院药房社会化低于预期、医药电商快速增长挤压市场空间等原因,使得药店传统业务增长空间收窄,零售市场规模扩张放缓。

据统计,2015年前100位药品零售企业销售额占零售市场总额的28、3%。其中前5位企业占9、0%,前10位企业占14、4%,前20位企业占18、5%,前5位企业、前10位企业、前20位企业以至前100位企业占零售市场总额比重较上年均有不同程度下降。前100位药品零售企业的销售额底线为1、32亿元,销售额超过10亿元的企业有16家,其中销售额超过50亿元的有3家,30-40亿元的有4家,20-30亿元的有3家,10-20亿元的有6家。零售药店连锁率为36、01%,比上年提高1、4个百分点。

(四)现代医药物流建设投入持续扩大

随着相关政府主管部门先后颁布医药物流的行业标准和新版GSP,2015年各药品流通企业继续加大在物流建设上的投入,加快发展现代物流和第三方物流业务。据统计,直报企业自有配送中心数量同比增长8、4%,自有配送中心仓储面积同比增长9、9%。一些最新物联网技术和高位货架、PTL(Pickingtolight-电子标签拣货系统)、自动分拣系统等高科技产品得到广泛应用。以中国医药集团总公司、华润医药商业集团公司、上海医药集团股份有限公司、九州通医药集团有限公司为代表的一批大型企业,逐步建立起全国医药物流分销配送网络;一批区域性龙头企业也同样拥有了区域物流中心枢纽及区域配送中心网络,最后一公里药品供应保障体系进一步得以完善。

(五)创新型业务模式呈现多样化

面对市场高度同质化的竞争局面,药品流通企业勇于创新,积极探索发展多种营销及服务模式。对上游供应商,提供个性

化和差异化服务,与其共同开发市场;对下游客户,开展医院药品供应链创新服务,采取提供增值服务、二维条码建设、药房合作等模式。同时,自身也发展了专业分销、高端药品直送、深度分销等商业模式。

据统计,2015年在全国药品流通直报企业中,具有第三方医药物流资质的批发企业有80家;具有食品药品监管部门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有62家;开展物流延伸服务的企业有51家;承接药房托管的企业有48家;承接医院药库外设的企业有14家。2015年8月,商务部组织专家遴选了47个代表性较强、效果较好的医药物流服务延伸项目,作为第一批医药物流服务延伸示范项目向全行业推广,引导医药物流服务延伸向更高层次发。

(六)电子商务平台发展迅速

2015年是药品电子商务平台加速发展的一年。具有条件的一些公司借助电子商务平台整合业务渠道,向供应链客户提供更多的增值服务,降低运营成本、提高交易效率,实现了线上与线下业务经营的共同发展。

据统计,截至2015年底,全国具有互联网交易资质的企业共有202家,与上年末相比增加85家,其中B2B(与其他企业进行药品交易)53家、B2C(向个人消费者提供药品)138家,第三方平台11家。药品流通直报企业中,拥有互联网药品交易服务资格证书的有53家,2015年网上交易额超过千亿元,其中B2B交易额占比超过90%。

三、2015年药品流通行业发展趋势预测

进入2015年,国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力,预测药品流通行业销售增幅将继续趋缓,行业微利化的特征将成为常态;但政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素,都会对药品流通行业发展起到支撑作用。2015年,药品流通行业销售总额保持持续增长的基本面没有发生变化,大中企业将继续加快兼并重组的步伐,批零一体化药品流通业态结构逐渐主导医药市场。同时,伴随着医药物流和互联网技术的不断发展,药品电子商务模式与传统商业模式融合的速度将会加快。医药市场高度同质化的竞争局面,将倒逼药品流通行业发展进入全面提升软实力的时代。

(一)企业的兼并重组仍将持续

2015年结构调整仍是行业改革发展的主线。药品流通行业主管部门以贯彻落实《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发[2015]14号文)为契机,将继续鼓励企业兼并重组、做大做强,提高行业集中度,鼓励药品流通企业利用产业基金、上市融资、引进外资等多种方式加快兼并重组步伐,努力提高行业组织化水平,实现规模化、集约化经营。

同时,2015年6月1日起实施的新版《药品经营质量管理规范》(GSP),既提高了对企业经营质量管理要求,增强了流通环节药品质量风险控制能力,又推动了大型医药批发和零售连锁企业对小散企业的兼并重组。一些小散企业将被兼并,或被削减经营范围,或转型为生活性、生产性服务企业,或被淘汰出局,使得药品流通领域中散、小、乱等现象得到一定的遏制。

(二)现代医药物流网络将进一步健全

在商务部《全国药品流通行业发展规划纲要(2015-2015年)》的引导下,随着行业集中度的进一步提高和新版GSP的全面实施,现代医药物流进入建立体系、形成网络的发展阶段。具有实力的企业将继续加大在物流建设方面的投入,广泛采用先进物流设备与技术,提高流通效率,提升物流服务能力;一些全国性集团公司或区域性龙头企业将逐渐形成现代医药物流体系及多仓协同配送网络,全力打造现代医药物流升级版的管理模式。同时,药品流通行业与信息、金融、交通运输、设备制造等行业的跨界融合将筑就新的药品流通生态系统,开展医药产业链之间的服务延伸与合作,共同向安全、快捷、可及的现代医药物流保障体系和创新经营服务模式转型;第三方医药物流将快速发展,体现出专业化管理特色。

(三)零售企业面临新的市场机遇和挑战

公立医院改革破除“以药养医”,取消药品加成,降低终端药价,将使零售企业价格方面的优势进一步弱化。而社区医疗与新农合这两大医改重点投入的医疗保障项目,也挤占了零售企业相当一部分市场。为在激烈的医药市场竞争中求得生存和发展,医药零售连锁企业不断挖掘市场潜力,顺应消费升级时代消费者对品牌产品价值认同的理性回归潮流,各类零售企业加大品牌产品营销力度,不断创新服务内涵,着力加强个性化药学服务和高值药品直送服务,提高顾客满意度。同时,围绕大健康产业开展多元化经营与服务也为今后零售企业的发展提供了空间。

(四)电子商务将对行业格局产生较大影响

目前,互联网药品电子商务呈现快速发展态势。各大药品流通企业普遍构建或整合集分销、物流、电子商务集成服务模式以及数据处理的现代化智能化服务平台,成为推动药品流通增值服务的新载体。在零售药店领域中,除网上药店销售逐年扩大外,移动互联网技术的普及和应用,正在促进电子商务与传统零售药店服务模式的相互融合。

为支持互联网药品销售,国家食品药品监督管理总局正在研究出台《互联网食品药品经营监督管理办法》,将为互联网药品电子商务和传统药品零售业态的发展和格局调整带来较大的影响。

(五)人才队伍配备结构将出现相应变化

药品流通行业兼并重组和转型升级步伐的不断加快,行业人才需求的结构将出现相应调整与变化。从整体上看,行业人才队伍将向高素质、高技能、复合型的人才配备模式转变。药品批发企业在传统的岗位构成基础上,将大大增加对现代物流管理人才,特别是药品冷链物流管理人才的需求,并更加青睐具有供应链管理意识的职业经理人、采购经理人和提供智能化解决方案的网络信息处理技术人才。药品零售业态在继续吸引和培养大批执业药师从事药店专业工作的同时,开始注重营养师、护理师等专业技术人员的配备,为开展多元化经营和为大健康消费群体提供有价值的人才储备。

第3篇:统计分析报告范文

一、党员基本情况

截止到XX年12月31日,我院共有党员总数1229名。其中,正式党员882名,预备党员347名;女性党员517名,占党员总数的42%;少数民族党员49名,占党员总数的4%。

从党员的身份来看,教职工党员391名(其中,教师党员192名,35岁以下青年教师党员123名);学生党员663名(其中,研究生党员63名,本科生党员578名,专科生党员22名);离退休党员140名;其他35名(已毕业学生党员组织关系未转走等)。学生党员在全体党员中所占比例最大,达到了53、9%,见附图1、

二、XX年发展党员情况

XX年我院共发展党员365名,其中发展教职工党员9名、研究生党员11名、本科生党员320名、大专生党员25名。

在发展党员工作中,突出了两个重点,一是继续做好在大学生中发展党员工作,发展本科生党员人数占发展党员总数的87、6%;研究生党员人数为63人,占研究生总数的52、9%。二是积极做好在35岁以下青年教师中发展党员工作,XX年我院共发展35岁以下青年教师党员6名,占发展教职工党员总数的66、7、

三、党员教育管理

我院党委历来十分重视党员教育管理工作。去年,以保持共产党员先进教育为契机,我院举办校、院两级专题报告23场,党支部集中学习108次,组织各种参观和实践活动23次,各级开展学习体会交流64次,各级开展先进性具体要求大讨论活动52次。在认真征求意见和深入谈心的基础上,全体党员认真撰写了个人党性分析材料,召开了专题组织生活会和民主生活会,回顾了自己近来的思想作风和工作经历,查找了自身存在的突出问题,认真开展批评与自我批评。先进性教育活动使得我院党员的精神面貌焕发了,党员队伍的整体素质有了较为明显的提升。

四、近三年党员队伍状况分析

通过对近三年统计数据的比较分析,可以看出我院党员队伍建设方面有如下几个特点:

1、学生党员数量合理,保持较高比例。

三年来,我院学生党员占全院党员总数的比例均在55%左右,本科生党员比例保持在10%左右,见附图2、

学生党员保持较高比例主要是由于我院党委高度重视发展党员工作。党委认真贯彻《中共中央组织部关于进一步做好新形势下发展党员工作的意见》精神,定期召开专题会议研究和部署,从党建经费中拨出专款用于积极分子培养、培训和党员教育工作。党委组织部和党校制定了《关于进一步加强学生党员工作的几点意见》等一系列有关发展党员的工作制度,组织编写了《发展党员工作制度选编》,提出了新形势下发展党员的新思路。党校进一步规范培训模式,实行两级党校管理体制,推动并开展了新生入党启蒙教育、分党校初级班、院党校高级班三级培训的模式,从而有力地推动了在学生中发展党员工作。

2、教职工党员队伍逐年扩大,整体结构进一步改善

三年来,我院教职工党员人数逐年增加,见附图3、截止XX年底,我院教职工党员总数为391名,占全院教职工总数的52、2%;其中,教师党员人数为192名,占我院教师总数的比49、0%。

XX~XX年,35岁以下青年教师党员人数由98人增加到123人,在35岁以下青年教师总数中所占的比例由46、4%提高到58、0%,见图4、具有高职称教职工党员人数由60名增加到65人,在具有高职称教职工总数中所占的比例由49、7%提升到51、2%,见图5、

我院教职工党员人数之所以逐年增长,整体结构得到进一步改善,主要原因是,在党委的领导下,党委组织部和党校统筹规划,加大教职工入党积极分子培训的力度,培训的内容和时间上都做了较大的增加,形成历时两个月六个阶段的教育培训,为强化对入党积极分子培养,保证发展党员质量,把好入口关,打下了良好的基础。同时,党委组织部、党校定期指导和督促各基层党组织做好发展党员工作。此外,每年在引进新教职工时,我院加强了对其政治素质的考察。

五、对今后工作的思考

根据党内统计分析所反映出的情况,我院今后党员发展工作的主要思路如下:

1、进一步推进在教职工中发展党员的工作

尽管今年来我院教职工党员保持较高比例,但在发展教职工党员过程中所能考察的重点培养对象范围较小、选择余地不大,基层党组织和党务工作者,做入党积极分子思想工作的能力优待进一步提高,尤其在与学术骨干谈话时显得能力较弱,从而导致了教职工发展党员工作相对学生发展党员工作比较滞后。因此,我院在教职工发展党员工作中,还有一定的提升空间,尤其是在高知识群体和中青年学术骨干中的党员发展工作。

第4篇:统计分析报告有哪些类型

由于统计分析报告的内容和作用不同,统计分析报告的类型主要有下列几种:

1、统计公报

统计公报,是政府统计机构通过报刊向社会公众公布一个年度国民经济和社会发展情况的统计分析报告。一般是由国家、省一级以及计划单列的省辖市一级的统计局发布的。如《国家统计局关于1999年国民经济和社会发展统计公报》。

2、进度统计分析报告

进度统计分析报告主要以定期报表为依据,反映社会经济的发展情况,分析其影响和形成的原因()。如月度分析、季度分析和年度分析。从时间上看,它可分为定期和不定期的、期中的和期末的统计分析报告;从内容上看,它又可分为专题和综合统计分析报告两种。

进度统计分析报告必须讲究时效,力求内容短小精悍,结构简单规范,看后一目了然。

3、综合统计分析报告

综合统计分析报告是从客观的角度,利用大量丰富的统计资料,对国民经济和社会发展的规模、水平、结构和比例关系、经济效益以及发展变化状况,进行综合分析研究所形成的一种统计分析报告。

4、专题统计分析报告

专题统计分析报告是对社会经济现象的某一方面或某一问题进行专门的、深入研究的一种分析报告。它的目标集中,内容单一,不像综合分析报告那样,要反映事物的全貌。正因为如此,专题统计分析报告更要求突破时间和空间的限制,根据领导和社会公众的需要灵活选题,做到重点突出,认识深刻。

5、典型调查报告

典型调查报告,是根据调查的目的、要求,有意识地选择少数有代表性的单位进行深入实际调查后所写成的报告。深入实际,进行调查研究,是各级领导、各部门了解情况,指导工作经常采用的一种工作方法。习惯上称为“解剖麻雀”,统计上叫做典型调查。

第5篇:如何写好统计分析报告

写好统计分析,使之在社会经济生活中切实有效地发挥出其应有的作用,是统计工作者一生都为之奋斗的目标。

统计分析,是一种高级理性思维活动。它是统计工作全过程的最后阶段,是对统计资料进行调查、搜集、整理,感性认识得到升华和提高,出产成品、精品的阶段,是统计认识的高级阶段。写好统计分析既是社会经济发展的需要,也是发展统计文化的需要,更是统计工作者肩负的职责。统计分析研究,是以文字报告形式在分析数据的基础上,找出规律,讲出道理,服务社会公众、服务领导,为决策者提出应注意的问题和建议,并对未来一定时期做出科学的预测。

笔者认为写好统计分析,应符合4条标准,即:题目新颖突出、观点鲜明正确;内容详细具体、材料新颖充分;结构科学合理、层次分明清晰;语言简练通顺、用词通俗简朴。4条标准既是统计分析的要求,也是一般文章的要求,但作为统计分析,除此标准要求外,还必须在广度、深度和力度上作文章。

广度是指分析反映事物、现象的全面程度;深度指对事物、现象分析的深浅程度;力度指通过对事物、现象分析所掌握其规律及变化的准确度,从而确立观点,提出建议的准确性、针对性、实用性、价值量的大些统计分析的广度、深度和力度决定

于分析思路和表述思路,归结于写作思路。

所谓统计分析的写作思路,是指撰写者在一定背景下,通过对接触、感受到的统计资料所进行的高级理性思维活动的程序、路线及其轨迹。这种轨迹非指物理意义上的“形”为轨迹,而是指统计分析的结构、层次、布局以及通过语言文字描绘出来的思维运行轨迹。因此,虽说其表面“无形”,但实质为“有形”,即当一篇统计分析成文定稿之后,其写作思路——思维运行轨迹业已固定成形,具体显示在文章的内容范围、标题、结构、布局、层次、语言、词汇及运用顺序,它既可以体现出作者思维线路示意图,又可以体现出作者的思维逻辑性的强弱程度。

思路的具体内容可分为思域、思路(总思路的具体细化)和思理。思域,是写作者思维空间及包括内容范围的形象比喻;思路,是对事物、现象分析表示的路标所向;思理,是作者对事物、现象理性认识的思维逻辑显示。把思域、思路、思理与广度、深度、力度相对应联系一起,即可得出一个结论:思域决定广度,思路决定深度,思理决定力度。统计分析的基本特征,就是用数字说话,依数成理是基础,依理立论是灵魂。所以,作者要做到思域宽广、思路深远、思理有据,其统计分析就会有广度、深度和力度。

综上所述,提高统计分析的广度、深度和力度,必须在写作思路的培养锻炼上下功夫,达到升华和提高。

首先要对写作思路进一步加深理解。文中所讲思路“有形”,是指成文定稿的文章其思路可以显现成形。其实一篇文章的思路形成存在有初级勾画和完善精炼两个层次和阶段。

第一阶段为初级层次,始于构思分析,经资料搜集、加工、选用,到产生观点、形成腹稿为终,这一阶段只是一种思维“勾画蓝图”,没有形成文章,其思路无法显现成形;

第二阶段为高级层次,它从开始动意分析,在初级层次基础上,经过由粗到细、由低到高、由劣到精的去伪存真逐步修正、完善精炼,到成文定稿为终,思路才可显现成形。

由写作思路形成的两个阶段、层次,从“无形”到“有形”的过程所决定,就为学习、培养、锻炼思路提供了机会和方法。其次,利用思路有形特征,以成文定稿的分析报告进行同类对比。

具体做法是选择同类型统计分析文章(本人、他人),按主题观点、内容、标题一一列出进行对比,从中进行思域、思路比较,看其宽广度和深远度,然后把是什么(现状特征及问题)、为什么(原因剖析)和怎么办(建议对策)联系起来,捉摸其思理强弱度。再次,在对比基础上对同类报告进行鉴别。鉴别是对比的继续深入,它是通过对比其差异分出好、中、差,然后着重于分析其差异,即为什么好或差,找出其因,明之其理。

具体方法有三,一是自我鉴别。

二是借助他人鉴别,就是对众所公认(评选鉴定)的分析报告,进行思路有形化,以评判者身份对其思域、思路、思理进行分析、判断和评价。以思维内容范围看其思域,以分析、表述的思维层次看其思路,以思维逻辑性强弱看其思理。

三是本人与他人联系一起,综合鉴别。

具体是将自认为质量水平高的满意之作,与他人评判结果联系一起,若是自我和他人评判一致,表明认识思维方法水平相同,或差别不大;若自我和他人评判结果反差,则要从思维方法水平的认识上找差距,分析反差,找出其因,达到鉴别提高。不论哪种方法鉴别,都要切忌简单的、不负责任的盲从和认同,否则无法取得鉴别的效果和作用。

最后,运用写作思路产生形成的两个层次,由无形到有形的特征,采用积累法。

具体步骤:一是将无形与有形思路比较分析。将自己写统计分析时,从资料搜集整理、加工选用到写作提纲形成以及草稿所有资料(包括统计数据资料、相关的国家政策、法律、法规、报刊文摘、市场信息、基层素材、典型资料等)全部保存、积累起来,将不成形、不定形的思维过程与最后成文定稿形成的有形思路进行比较分析,从中总结一篇统计分析写作思路形成过程,通过总结达到提高。二是搜集积累本人所写统计分析(成文定稿),将有形思路作以纵向对比总结提高。

除上述4种方法外,还可采取联想法,即通过非统计分析文章,或他人的统计分析文章,将自己摆到作者的位置,以作者身份,去联想思索。这一方法关键是把自己融入文中,将本人写作方法及思路与他人作以对比,从中学习、吸收知识,使自己的思路得到培养、锻炼和提高。为此,很有必要多看、多学一些经济论文、文学作品,趣味性、娱乐性的长、中、短篇文章,借鉴他人思维方法及思路。只有经常学习、认真品尝,久而久之,必会对自己的写作思路有所启迪和帮助。

归结到底,统计分析的广度、深度、力度决定于统计分析写作思路,即思维活动过程。思维过程就是理性认识,感性升华过程,这一过程离不开实践,所以只有在统计分析写作实践中,多学、多写、多想,并参考文中介绍方法,不断总结,才能使自己的写作思路得到锻炼提高,从而保证统计分析具有一定广度、深度和力度。

第6篇:统计分析报告

本季度中国并购市场升温,宣布交易案例数量898起,其中披露交易金额的案例739起,与上一季度相比,同比上升55、63%;披露交易金额390、01亿美元,同比上升16、34%。2015年第二季度中国并购市场已完成交易案例数量为495起,其中披露金额的案例415起,与上季度相比,上升66、12%;披露金额218、8亿美元,环比上升157、7%。2015Q2中国并购市场完成交易案例数量按行业分布来看,本季度中国并购市场交易完成的案例涉及21个一级行业,制造业是各行业中最活跃的行业。其中制造业、能源行业和房地产行业的并购数量分列前三位,分别为93、82和54起,分别占并购总量的16%,14%和9%。并购完成交易金额方面,能源及矿业、金融、房地产三个行业排名居前。从并购完成交易披露案例金额中,境内并购市场完成交易规模占比近7成。境内并购市场以138、05亿美元占比63%;出境并购以65、63亿美元占比30%;入境并购以15、09亿美元占比7%。1中国并购市场宣布交易规模分析2015年第二季度中国并购市场宣布交易案例数量898起,其中披露交易金额的案例739起,与上一季度相比,同比上升55、63%;披露交易金额390、01亿美元,同比上升16、34%(见图1)。

图12015Q1-2015Q2中国并购市场宣布交易规模比较

2中国并购市场完成交易规模分析2015年第二季度中国并购市场已完成交易案例数量为495起,其中披露金额的案例415起,与上季度相比,上升66、12%;披露金额218、8亿美元,环比上升157、7%(见图2)。本季度并购完成交易案例中,境内并购无论是从案例数量还是披露金额案例的交易规模,都在Q2中占有绝对优势。(见表1)。

图22015Q1-2015Q2中国并购市场完成交易规模比较3中国并购市场完成交易规模结构分析2015年第二季度,中国并购市场完成交易574起,其中境内并购完成案例512起,占比89%;出境并购30起,占比5%;入境并购33起,占比6%。本季度中国并购市场披露并购交易规模218、77亿美元,境内并购交易达138、06亿美元,占比达63%(表2、1-1)。其中,2015年5月11日,兖州煤业股份有限公司(600188、SH)以37、9亿美元的价格收购WhitehavenCoalLimited(WHC。ASX)的交易是本季度中国并购市场披露金额最大的一起案例。表12015Q2中国并购市场完成交易规模

2015Q2中国并购市场完成交易已披露金额的案例中,按是否跨境来看,境内并购案例数量以512起占比89%;出境并购案例数量以30起占比5%;入境并购案例数量以33起案例占

比6%(见图3)。可以看出,2015年第二季度中国并购市场境内并购趋于活跃,并购案例数量在整个并购市场中占绝对优势。

图32015Q2中国并购市场完成交易案例数量按是否跨境分布从并购完成交易披露案例金额中,境内并购市场完成交易规模占比近7成。境内并购市场以138、05亿美元占比63%;出境并购以65、63亿美元占比30%;入境并购以15、09亿美元占比7%(图4)。案例交易规模最大的几起案例都源于出境并购,除了上文中提到的兖州煤业(600188、SH)以37、9亿美元的价格收购WhitehavenCoalLimited(WHC。ASX)的交易的中国企业出境并购案例外,2015年6月17日,周大福代理人有限公司全资子公司金骏有限公司以1,944,800万港元的价格收购中国平安保险(集团)股份有限公司(601318、SH)(02318、HK)3、44%股权案例是本季度交易金额较大的一起案例。

图42015Q2中国并购市场完成交易案例金额按是否跨境分布2015Q2中国并购市场完成交易案例数量按行业分布来看,本季度中国并购市场交易完成的案例涉及21个一级行业,制造业是各行业中最活跃的行业。其中制造业、能源行业和

房地产行业的并购数量分列前三位,分别为93、82和54起,分别占并购总量的16%,14%和9%(见图5)。

图52015Q2中国并购市场完成交易数量按行业分布并购完成交易金额方面,能源及矿业、金融、房地产三个行业排名居前。其中能源及矿业居各行业首位,并购金额达到72、05亿美元,占比达33%;金融行业并购金额60、44亿美元,占比28%居于第二位;房地产行业并购金额20亿美元,占比9%居于第三位(见图6)。2015年5月11日,中国蓝星(集团)股份有限公司以20亿美元的价格收购挪威联合集团(OSL:ORK)旗下子公司ElkemAS100%股权的交易是能源行业除兖州煤矿收购案例外交易金额较大的一起案例。金融行业并购完成交易金额较大,源于几起收购华夏银行的案例:2015年4月26日,英大国际控股集团有限公司以710,144、16万元的价格收购华夏银行股份有限公司(600015、SH)9、54%股权;德意志银行卢森堡股份有限公司以559,464、47万元的价格收购华夏银行股份有限公司(600015、SH)7、51%股权;首钢总公司以751,339、01万元的价格收购华夏银行股份有限公司(600015、SH)10、09%股权,总金额达202亿元。

图62015Q2中国并购市场完成交易金额按行业分布

4中国并购市场交易规模趋势分析(略)可考虑移动平均、指数平滑、最小二乘法(回归分析)法。

2015经济运行分析报告
xx企业2015年度经营情况分析报告 第九篇

第1篇:国民经济运行分析报告

一、2015年国民经济运行情况

2015年面对经济运行中出现的粮食供求关系趋紧,固定资产投资膨胀,货币信贷投放过快,煤电油运紧张等一系列新问题,党中央、国务院审时度势,及时做出了加强和完善宏观调控的决策和部署,综合运用经济、法律手段和必要的行政手段,遏制了影响经济平稳较快发展的突出问题。

在国家加强宏观调控的前提下,全市广大干部群众以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以全面建设小康社会和建设“大贵阳”为目标,坚持实施“环境立市、工业强市、科教兴市”战略,抢抓机遇,加快发展,经济社会发展取得了明显成效,一方面,经济生活中的突出矛盾得到缓解,不健康不稳定因素得到抑制;另一方面,国民经济保持了增长比较快、效益比较好、活力比较强的良好势头。

(一)季度经济运行情况

一季度全市实现生产总值95、15亿元,同比增长12、8%,实现了“开门红”。其中:第一产业实现4、81亿元,增长4、5%第二产业实现49、48亿元,增长14、8%第三产业实现40、86亿元,增长11、6%。全社会固定资产投资完成32、1亿元,增长33、7%,保持了增长态势,但增幅比2015年同期有所回落。社会消费品零售总额完成40、07亿元,增长13、4%;地方财政收入完成11、85亿元,增长27、4%;居民消费价格总水平比上年同期上涨2、1%。

上半年全市实现生产总值211、83亿元,同比增长13、2%。其中:第一产业实现12、31亿元,增长6、1%;第二产业实现113、21亿元,增长15、5%;第三产业实现86、3亿元,增长11、4%。全社会固定资产投资总额完成93、77亿元,增长11、3%,增幅比2015年同期回落21、8个百分点;社会消费品零售总额完成80、84亿元,增长14、3%;地方财政收入24、01亿元增长25、69%;城市居民人均可支配收入达4649元,增长13、7%;农民人均现金收入1112元,增长10、1%;居民消费价格指数为102%。

一至三季度生产总值实现319、76亿元,同比增长13、3%。其中:第一产业实现24、12亿元,增长7、7%;第二产业实现165、27亿元,增长15、1%;第三产业实现130、37亿元,增长12、1%。全社会固定资产投资完成161、37亿元增长10、6%,增幅比2015年同期回落16、8个百分点;社会消费品零售总额完成124亿元,增长14、4%;地方财政收入完成34、3亿元,增长22、4%;城市居民人均可支配收入达5992元,增长9、1%;居民消费价格指数为102、1%。

全年实现生产总值443、63亿元,比上年增长13、7%。其中:第一产业实现增加值31、77亿元,增长7、6%;第二产业实现增加值233、24亿元,增长15、6%;第三产业实现增加值178、62亿元,增长12、3%。全社会固定资产投资完成292、78亿元,增长21、1%;社会消费品零售总额完成175、52亿元,增长14、2%;地方财政收入完成49、7亿元,增长23、07%;城镇居民人均可支配收入8989元,增长12、6%;农民人均纯收入2809元,增长11、9%;居民消费价格比上年上涨2、1%。其中,食品类价格上涨9、4%,医疗保健及个人用品类价格上涨6、9%,居住类价格上涨3、1%,烟酒及用品类价格持平。

(二)总体运行情况

1、经济总量综合经济实力进一步增强。全年生产总值比上年增长13、7%,增幅是近年来的最好水平,分别高于全国、全省4、2和2、3个百分点。生产总值占全省的比重为27、04%,全社会固定资产投资占全省的比重为33、8%,社会消费品零售总额占全省的比重为33、9%。

2、经济结构产业结构不断优化。在生产总值中三次产业结构比由上年的7、6∶50、4∶42、0调整为7、2∶52、6∶40、2,第二产业所占比重上升2、2个百分点。第一产业增加值、农民人均纯收入增长率均达到近几年来的最好水平。从农业结构构成看,农、林、牧、渔、服比重由上年的63、9∶1、3∶31、4∶1、3∶2、2调整为63∶0、9∶34、2∶1、3∶0、5,附加值较高的种养殖业发展加快,比重增加。第二产业持续快速增长,扩张势猛。规模以上工业实现增加值164、88亿元,增长17、6%,产品产销率达96、1%。工业经济的质量效益有所增强,是促进全市国民经济发展的主要增长因素。第三产业继续保持了持续、稳定增长的态势增长速度较上年略有提升。除金融保险业和房地产业受国家宏观政策及市场需求变化等因素的影响出现大的波动外,其他行业均保持了平稳的增长。

工业经济持续快速增长。全部工业完成增加值186、38亿元,比上年增长16、8%,占第二产业增加值的比重近80%。其中轻工业增长19、6%,比重工业快3、5个百分点。烟草制品业,有色金属冶炼及压延加工业,医药制造业,化学原料及化学制品业,电力生产和供应业,交通运输设备制造业,橡胶制品业,通信设备、计算机及电子设备制造业,黑色金属冶炼等九大行业实现增加值占全市规模以上工业增加值的81、1%。

非公经济取得长足发展。全年非公有制经济实现增加值177、45亿元,比上年增长16、8%,高于全市经济增长3、1个百分点,占全市生产总值的比重达40%,比上年提高1、2个百分点。非公有制经济发展领域不断拓宽。从原来的主要集中在制造业、贸易餐饮业、社会服务业等行业拓展到电子信息产品制造、新材料、现代中药等行业。微硬盘、新型电子元器件、纳米改性材料等产品已成功进入国际市场,涌现出京瓷振华、西洋肥业、益佰制药、老干妈食品、神奇制药、南方汇通等一批“龙头”企业。

3、经济社会效益财政收入、企业效益均保持了良好的增长态势。全市财政总收入突破110亿元,占到全省财政总收入的37、36%,全市地方财政收入占到全省地方财政收入的33、36%。全市规模以上工业实现利税76、02亿元,增长42、9%,盈亏相抵后实现利润22、98亿元,增长150、9%;全市规模以上工业经济综合效益指数为137、9%,比去年上升23、6个百分点。

社会经济发展更趋协调。在经济快速增长的同时,推进经济社会的协调发展,城乡居民生活不断得到改善。环境保护力度得到进一步加大,深入开展城市环境综合整治工作,南明河三年变清的阶段性目标如期实现。社会保障体系建设得到加强,养老、失业、医疗等保险制度继续推开,“两个确保”得到进一步巩固。社会福利事业继续发展,全面完成农村茅草房改造任务,结束了农民居住茅草房的历史。

4、投资环境。随着西部大开发战略的实施,加大了城市中心环线、城市电网、污水处理厂等一系列市政、交通、环保、电力等基础设施的投资力度,为贵阳发挥资源优势、实现后来居上创造了极好的环境。全年各种运输方式完成货物运输量5734、21万吨,比上年增长7、7%。其中:铁路1263、33万吨,增长16、1%;公路4469万吨,增长5、8%;航空1、88万吨,增长21、1%。完成旅客发送量19238、33万人次,增长4、2%,其中:铁路602、68万人次,增长5、6%;公路18501万人次,航空134、65万人次,分别比上年增长3、9%和36、3%。金阳新区内道路、住宅、医院、学校等配套项目的建设步伐进一步加快,一座现代化新城区的雏形己经显现。

经济社会发展中也面临一些需要密切关注的问题:一是促进投资稳定增长的机制尚未形成,保持投资强度压力大。二是粮油价格波动等因素,使低收入群体的生活受到影响;原材料、燃料、动力价格上涨达两位数,直接影响到工业企业生产。三是煤、电、油、运供求关系仍然紧张。四是体制机制性障碍仍十分突出。

二、2015年经济运行展望

2015年摆在我们面前的任务依然是十分艰巨的,既要保持国民经济的较快增长,取得经济社会各项事业的继续发展,又要进一步化解各种较为尖锐的矛盾,保持经济发展的稳定性。我们必须进一步用科学发展观来指导宏观经济的各项工作,争取实现经济社会全面、协调、可持续发展胜利完成“十五”计划为实现全面建设小康社会的目标创造更为有利的条件。

当前,我国正处于重要的战略机遇期和新一轮经济增长的上升期,我市经济也已进入新一轮快速发展期,无论从发展机遇、发展基础,还是发展后劲来看,发展前景都会越来越好。一是国家将继续改善和加强宏观调控,实行财政、货币双稳定的宏观政策,是经济保持适度快速增长的保证。二是国家在统筹区域经济发展方面进一步推进西部大开发。我市在高新技术产业、现代服务业、循环经济建设等方面具有一定比较优势,有可能会得到国家和省的进一步倾斜。三是汽车、住房等消费热点处于加快酝酿过程中,对活跃消费,提高消费者信心将会起到积极的作用。四是市委、市政府高度重视产业的发展,积极为企业协调煤电油运及资金、土地等生产要素并取得成效。特别是春节期间胡锦涛总书记到贵阳视察,对我市各方面工作都给予了充分肯定,并再次要求贵阳市在全省经济社会发展中“做表率、走前列”后,我市的发展得到了中央和省的大力关注和支持,面临着良好的机遇。

如果我们能够继续较好地把握宏观调控的方向和力度进一步消除经济运行中的不稳定、不健康因素坚持综合运用经济、法律手段和必要的行政手段主动而及时地进行宏观政策调整以适应宏观经济形势发展中出现的各种新的变化从总体上看,在不出现新的突发性因素的前提下,2015年全市国民经济将保持较快的增长,预计生产总值增长13%。固定资产投资比上年净增50亿元。地方财政收入增长12%。社会消费品零售总额增长13%。进出口总额增长15%。实际利用外资增长10%。非公有制经济增长16%。城镇居民人均可支配收入增长8%农民人均纯收入增长8%。

2015年是全面完成“十五”任务、为“十一五”发展打好基础的关键一年。不仅要做好当年的工作,还要为中长期的经济社会发展创造更好的条件。为保持良好的发展态势,要着重抓好以下几方面的工作:

(一)在进一步加强和完善宏观调控的工作中更要着眼于注重解决一些中长期问题

坚持走新型工业化道路,狠抓工业结构调整。根据生产要素资源供应紧张的现状,加强重点企业、高附加值企业、出口创汇企业的协调服务,强化营销,支持企业根据市场需求调整产品结构。大力发展循环经济,加快开阳磷煤化工生态工业示范基地、清镇煤化工示范基地等重点项目的建设。推行清洁生产审核工作,逐步建立生态补偿机制,保障生态城市建设。

(二)继续完善支农政策,保持财政对农业投入稳定增长,免除农业税,减轻农民负担

加强基础设施建设,改善农村生产生活条件。按照农民投入为主、政府投入为辅的方式,巩固优质果品、药材和特色花卉基地建设,提高烤烟生产整体水平,培育一批上规模的农产品加工和药业企业。突出发展奶牛、肉牛和“三元”杂交猪生产,依托贵黄、贵遵、贵毕等主要公路着力打造畜牧业产业经济带。

(三)抓好重点市场建设,构建绿色消费体系

积极支持各类旅行社规范、健康、快速发展,提高旅游服务质量。充分挖掘餐饮、交通运输等传统服务业潜力,发展社区服务和公共服务业,积极扩大教育培训、文化体育等新型服务业,推动消费结构升级。

(四)抓好投资结构调整,促进固定资产投资有效增长

继续推进投资结构调整,在加快城乡基础设施建设的基础上,进一步加大和引导对产业的投入,提高投资效益,增强投资对经济增长的拉动作用。继续做好项目前期工作,完善项目库建设。

(五)进一步拓宽融资渠道

积极争取国内外金融机构和外国政府贷款。运用市场化运作方法,放宽投资准入制,利用贷款贴息、税收优惠等措施,鼓励、支持、引导社会资本参与经营性公益事业项目建设。加大招商引资力度,以关键产业、国有企业改制重组,市政公用事业市场化作为招商引资重点。

(六)加大改革力度

继续完善国有资产监督管理体制,推进国有企业改革重组。按照进一步放宽放活、务求实效的原则,力求在切实解决非公有制经济发展的外部环境方面有新的突破。深化投融资体制改革,确立企业的投资主体地位,对于企业不使用政府投资的项目,一律不再实行审批制,区别不同情况实行核准制和备案制。平稳推进机关事业单位医疗保险改革,同时在总结医疗保险、工伤保险征缴管理体制改革经验的基础上,积极推进养老保险、失业保险征缴体制改革。

(七)坚持以人为本,努力构建社会主义和谐社会

全面落实促进就业的各项优惠政策,进一步改善创业环境,着力增加就业岗位。充分发挥中小企业和非公有制企业对扩大就业的重要作用,组织开展多层次、多形式的技能培训,支持下岗失业人员和农村转移人员自谋职业和创业,落实好小额担保贷款政策。继续巩固“两个确保”,加强“三条保障线”的衔接。扩大社会保险覆盖范围,建立女职工生育保险制度。切实安排好低收入居民的生活,稳步推进农村特困群众救助制度。继续抓紧清欠农民工工资,高度重视并认真解决涉及群众切身利益,特别是土地占用和城镇拆迁中的矛盾和问题。

(八)做好“十一五”规划编制,抓好重大项目的前期工作

按照国家及省的部署,以科学发展观为指导,基本完成《贵阳市“十一五”国民经济和社会发展规划纲要》和各专项规划编制。积极做好“十一五”规划期间重大项目的前期工作,力争在优势资源的深加工、高新技术产业以及交通、水利、生态建设等方面有一批重大项目能够纳入国家及省的规划。

第2篇:国民经济运行分析报告

一、2015年国民经济运行情况

2015年,全市坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,认真贯彻中央宏观调控政策措施,积极应对发展中出现的新情况和新问题,积极推进生态文明城市建设,不断推进经济结构调整,着力深化改革和扩大开放,努力保持社会和谐稳定,全市经济社会发展呈现“增长加快、结构趋优、效益提高、消耗降低、环保加强、民生改善”的良好态势。

(一)季度经济运行情况

一季度主要经济指标继续保持较快增长,实现了“开门红”。全市生产总值完成148、46亿元,同比增长14、9%,其中第一产业完成6、47亿元,增长8、1%;第二产业完成70、62亿元,增长16、8%,第三产业完成71、37亿元,增长13、6%。财政总收入完成45、03亿元,增长15、4%;地方财政收入完成17、65亿元(按40%的所得税计,下同),增长17、5%。全社会固定资产投资完成69、01亿元,增长18、1%,社会商品零售总额完成64、71亿元,增长20、1%,城市居民人均可支配收入为3623、05元,增长13、6%,农民期内现金收入871元,增长10%,居民消费价格指数为102、4、

上半年,全市生产总值完成322、44亿元,增长15、8%。其中第一产业完成17、14亿元,增长8、2%;第二产业完成147、17亿元,增长16、8%;第三产业完成157、59亿元,增长15、6%。财政总收入完成93、7亿元,增长17、1%;地方财政收入完成36、95亿元,增长19、1%;全社会固定资产投资完成175、68亿元,增长25、1%;社会商品零售总额完成131、38亿元,增长20、1%;城市居民人均可支配收入为6502、1元,增长11、712、3;农民期内现金收入1746元,增长17、8%,居民消费价格指数为105、1、

一至三季度,全市生产总值完成514、8亿元,增长16%。其中第一产业完成32、88亿元,增长8、5%;第二产业完成235亿元,增长17、5%;第三产业完成246、92亿元,增长15、4%。财政总收入完成136、07亿元,增长17、8%;地方财政收入完成52、88亿元,增长22、9%。全社会固定资产投资完成313、6亿元,增长26、7%,社会商品零售总额完成200、14亿元,增长19%,城市居民人均可支配收入为9564、8元,增长13、5%;农民期内现金收入2877元,增长20、5%;居民消费价格指数为103、9、

全年生产总值达696、4亿元,增长15、8%,是1984年以来的最高增幅。其中,第一产业完成增加值45、07亿元,增长8、2%;第二产业完成增加值325、15亿元,增长16、3%;第三产业完成增加值326、18亿元,增长16、2%。三次产业结构为6、5:46、7:46、8、财政总收入完成188、7亿元,增长19、7%,地方财政收入完成75、9亿元,增长23、3%;全社会固定资产投资完成500、38亿元,增长21、1%。社会商品零售总额完成279、4亿元,增长18、9%。城市居民人均可支配收入为12780、5元,增长13、9%;农民人均纯收入4065元,增长18%。居民消费价格指数为105、1、

从以上数据可以看出,2015年季度生产总值增幅逐季加快,四季度略有下滑,总体呈加快发展态势。其中,第一产业发展基本平稳,增速维持在8%到8、5%之间;第二产业的运行逐季加快,四季度有所回落;第三产业增速除三季度有所回落外,呈逐季加快态势。

(二)总体运行情况

1、经济总量进一步增大,发展速度进一步加快。全年生产总值增长15、8%,超过增长13%的预期目标2、8百分点,是近年为增幅最高的一年,分别高于全国、全省的平均增长速度4、4和2、1个百分点。生产总值占全省的比重为25、69%,人均生产总值是全省的2、86倍,工业增加值占全省的比重为26、44%,全社会固定资产投资总额占全省的比重为33、69%,社会消费品零售总额占全省的比重为34%,实际直接利用外资占全省的比重为63、78%,财政总收入占全省的比重为33、88%,其中地方预算内财政收入占26、64%。生产总值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额、财政总收入等主要经济指标增速均快于2015年。

2、产业结构进一步优化。三次产业结构比为6、47:46、69:46、84,服务业占GDP比重比上年提高1、52个百分点,三、二、一的产业结构初步形成。畜牧业占第一产业增加值中比重继续上升,达35、52%,比2015年提高1、06个百分点,养殖小区建设和农产品基地建设力度不断加大。全部工业增加值占第二产业增加值的81、82%,规模以上工业增加值占全部工业的75、2%,规模以上工业中,轻重工业比为40、59:59、41,重工业比重仍然高于轻工业。铁合金、铝、轮胎外胎、挖掘机、数控机床、汽车配件、磨料等主要产品产量增幅较大,是支撑工业增长的主要因素。第三产业增加值增长较快,城乡消费品市场呈现快速增长态势,旅游、保险业继续保持快速增长,金融运行平稳,房地产投资增速逐渐回升,全市亿元以上商品交易市场比2015年增加5个,达15个。

3、经济社会效益进一步趋好,人民生活水平不断提高。全市财政总收入和地方性财政收入增速分别达19、7%和23、3%,继续保持较快增长态势,财政总收入占GDP的比重达27、1%。规模以上工业企业实现利税总额165、93亿元,增长21、2%;盈亏相抵后实现利润总额58、02亿元,增长24、5%。工业产销率达96、41%,工业综合经济效益指数为203、64%,比上年上升23、8个百分点。城乡居民收入稳步增长,生活水平不断提高,城市居民收入达12781员,实际增长8、4%,农民人均纯收入达4088元(),实际增长10、8%。年末全市民用车辆保有量达33、28万辆,固定电话用户112、73万户,移动电话用户209、8万户,互联网宽待接入用户23、53万户。

4、城市建设和管理取得新成绩,投资环境不断改善。大力改善城市基础设施条件,开工建设环城高速公路南环线、花溪二道、北京西路、油小线、贵金线、新庄污水处理厂、小河污水处理厂(二期)等一批基础设施项目。1000公里农村公路建设、服务大楼立交改造、3个交通环岛环境综合整治工程及10个人行过街系统建成并投入使用。金阳新区建设步伐加快。省广播电视大学金阳新校区、省气象综合信息遥感楼项目开工建设,金阳医院建成投入使用。“整脏治乱”工作深入推进,市容市貌进一步改善。启动实施城区“畅通工程”,有效缓解了城区行路难、行车难、停车难等状况。

5、各项社会事业协调发展。新增就业岗位49919个,城乡统筹就业74867人,率先在全省实现基本动态消除“零就业家庭”,城镇登记失业率为3、76%。城市低保做到“应保尽保”,农村低保惠及7、06万人/3、16万户。启动城镇居民基本医疗保险试点,居民参保登记人数达25、17万人。科技创新不断加强,实施了139个科技计划项目,完成16个重大科技攻关项目。教育事业取得新进步,免除全市农村和城市低保人群子女义务教育阶段的学杂费和书本费,受益学生达57、6万人,对8万多名进城务工人员子女进行补助。卫生事业再上新台阶,甲、乙类传染病总发病率低于前三年平均水平,新型农村合作医疗参合率达92、63%。保持稳定的低生育水平,符合政策生育率为97%,人口自然增长率为4、83‰。强化安全生产,扎实开展打击“两抢一盗”专项行动,社会治安综合治理工作成效显著。

总体上看,全市经济社会发展情况良好,但也仍然存在许多困难和问题。主要有:一是工业生产原材料、燃料、动力价格持续上涨,导致企业成本增加,企业利润空间缩小,工业保持较快增长的压力增大;二是受土地、信贷、产业政策、项目审批等方面的影响,固定资产投资保持较快增长难度增大;三是农资价格上涨,对农民生产生活带来一定困难;四是由于资源性企业技术含量低,完成节能减排任务难度大;五是农村教育、文化、卫生等事业的基础设施相对薄弱,城镇新增劳动力、困难群体和大中专毕业生就业压力大;六是是受食品类价格上涨快的影响,居民消费价格指数持续攀高,对城市低收入群体和农村贫困人口生活有较大影响。

二、2015年经济运行展望

2015年国家将继续加强和改善宏观调控,着力优化经济结构和提高经济增长质量,切实加强节能减排和生态环境保护,更加重视改善民生和促进社会和谐。国家宏观调控政策对贵阳市工业经济发展和投资增长带来了较大压力,但同时也为贵阳市加快产业结构调整,承接东部地区产业转移,大力发展循环经济,统筹城乡发展,改善民生等都提供了新的机遇。2015年1月中旬至2月初,贵阳市遭遇了50余年未遇的恶劣凝冻灾害,造成了巨大经济损失,给全市经济和社会发展,尤其是人民生活带来了严重影响。在党中央、国务院的亲切关怀下,在省委、省政府及市委的坚强领导和统一指挥下,在社会各界的大力支持下,全市“抗凝冻、保民生”行动取得明显成效,但灾后重建和恢复的任务十分艰巨和繁重。要把灾后重建和恢复作为贵阳市加快发展的机遇,积极争取国家和省的大力支持,千方百计抓重建,尽心竭力保民生,促进全市经济社会实现又好又快发展。2015年全市国民经济和社会发展的主要预期目标是:生产总值增长13%以上,其中第一产业增长7%,第二产业增长14%,第三产业增长15%;财政总收入增长13%,地方财政收入增长14%;全社会固定资产投资增长18%;社会消费品零售总额增长15%;外贸进出口总额增长20%;城市居民人均可支配收入增长8%,农民人均纯收入增长10%;城镇登记失业率控制在4%以内;单位生产总值综合能耗降低4、5%,主要污染物排放减少2%。

(一)加快服务业发展

大力培育旅游、住房、汽车、文化、体育、休闲娱乐等消费热点,推动消费结构升级。加快发展现代服务业,二是加快市场培育和建设力度,完善市场体系建设,加快现代物流业发展,以举办“贵阳避暑季”为载体,大力发展旅游业。

(二)推进新型工业化

加快发展支柱产业和特色产业,大力发展高新技术产业和培育新兴产业,加大技术改造力度,大力实施名牌战略,大力促进中小企业及非公有制经济发展。加快推进园区建设。

(三)强力推进新农村建设,努力增加农民收入

加大农村基础设施建设力度,大力发展现代生态农业,加快农业产业化步伐。不断完善农村各项保障制度。加大非农技能培训和农村富余劳动力有序转移就业,提高农民的创业和致富能力。

(四)加大投资工作力度,加强城市管理

加大基础设施和重大项目的建设力度,切实做好“投转固”工作。优化投资结构、提高投资效益,积极做好项目前期工作,多渠道筹措建设资金。做好新一轮城市总体规划的修编,加快贵阳城市化进程。加强城市管理,实施畅通工程,提升贵阳城市品位。,

(五)努力扩大对外开放力度

拓展新的国际交流合作空间,加大与外国使领馆、商业社团的联系,实现更多的交流与合作。积极扩大招商引资规模和领域,进一步完善招商引资优惠政策,营造良好的投资环境,精心组织好赴西欧、长三角、珠三角、北京、重庆开展大型招商活动,切实抓好项目的跟踪服务工作。加强签约项目的督促检查和服务,提高项目的签约率和落地率。

(六)扎实推进生态环境建设和保护

大力发展循环经济,推动产业循环式组合、企业循环式生产、资源循环式利用。加大节能减排和清洁生产工作力度,严格实施污染物排放总量控制。加强生态建设和资源保护,大力开展天然林保护、退耕还林、石漠化治理等工程,加强森林资源的保护。继续实施以治理“两湖一库”为重点的治水工程,加大地质灾害防治力度,促进矿山生态恢复。

(七)扎实推进改革开放

进一步深化国资管理体制改革和国企改革,推行国有及国有控股企业的财务经营预算制度,实现国有资产保值增值。加快财政体制改革,完善公共财政体系。抓好项目管理改革,大力推行非经营性政府投资项目“代建制”,继续抓好“投转固”工作。继续推进农村综合改革,做好“乡财县管乡用”改革试点工作,切实抓好乡镇机构改革、农村义务教育体制改革和新型农村合作医疗制度改革。

(八)实施“六有”民生行动计划,努力改善民生

切实推进“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、居有所安”六有民生计划,努力改善人民生活条件。切实加强计生工作。努力平抑物价过快上涨趋势,健全物价上涨与提高低收入人群补贴和保障标准实行挂钩联动的机制。

(九)狠抓灾后重建工作

积极争取和筹措重建资金,统筹人力、财力、物力,扎实抓好城乡供电、供水、供气等公共基础设施恢复和重建工作。加强组织协调,积极恢复工农业生产,尽量减少损失,加快服务业发展,缓解工农业生产压力。加强应急体系建设,进一步提高重要物资的储备能力,进一步提高抗灾应急能力。

第3篇:2015年上半年工业经济运行分析报告

今年来,特别二季度以来,在严峻的宏观经济环境下,受国内经济增速进一步下滑和国内外有效需求下滑双碰头及流动性短期紧缺等因素影响,企业订单大幅减少,销售趋缓,库存增加,盈利能力下降,工业产销等主要指标持续回落,工业经济系统性风险加大,经济下行压力进一步加大,总体形势严峻。加大对实体经济的支持力度,切实改善经济发展环境,尤其是企业生存环境,确保全县经济平稳增长是下半年经济工作的重点。

一、2015年上半年工业经济动行基本态势

1、产销增长持续回落。1-6月份,全县实现工业企业总产值158、28亿元,同比增长0、5%,其中规模以上工业实现产值107、74亿元,同比增长-2、4%,增幅同比回落18、2个百分点,增幅环比一季度回落3、55个百分点,略高于全市平均增幅0、7个百分点,规模以上产值增幅列全市十二个县市区第5位。规模以上工业实现销售产值105、64亿元,同比增长-1、3%,增幅同比回落17、6个百分点,工业产销率98、05,同比增长1、1%,财政总收入18、42亿元,同比增长13、2%,增幅同比回落9个百分点。

从规模以上工业产值增幅情况来看,自2015年以来规模以上工业增长总体呈持续回落态势,今年1-6月份规模以上工业增长逐月下滑,二季度来呈加速回落态势,统计283家规模以上工业企业中有156家企业实现正增长,127家企业为负增长,其中产值占比较大的瑞田钢业因停产和重组,产值无法申报,直接拉低规模以上工业产值增幅2个百分点左右。从用电量来看(详见全社会用电量与规模以上工业增幅图),1-6月份全县规模以上工业产值增幅为-2、4%,而且全社会用电量增幅为-1、46%,两者基本匹配,因规模以下企业特别是用电大户气流纺企业大量停产,两者差距有所减少,但基本反映我县实际。从分季度来看,一季度我县全社会用电量同比增长7、37%,规模以上工业产值同比增长1、1%,二季度我县全社会用电量同比增长-9、03%,6月份用电量同比增长-9、79%,而1-6月份规模以上工业产值增长-2、4%,用电量与产值增幅走势相符合。从轻重工业情况看,1-6月份规模以上轻工业实现产值53、27亿元,同比增长4、4%,重工业产值54、47亿元,同比增长-8、2%,轻工业增幅高于重工业,经济总体仍处于紧缩范围内。

1-6月份我县全社会用电量与规模以上工业产值增幅,五个工业乡镇1-6月共实现规模以上工业产值106、66亿元,占全部规模以上工业产值的98、99%,其中灵溪、龙港、金乡、钱库、宜山分别实现产值23、71亿元、64、38亿元、10、86亿元、4、86亿元、2、83亿元,同比分别增长1、85%、-3、85%、5、13%、-3、46%、-29、01%,增幅同比分别回落16、35、20、25、4、27、6、96、68、11个百分点,五大镇规模以上工业整体呈持续回落态势,其中占全县规模以上工业产值60%的龙港镇工业未能起到支撑作用,其工业经济持续低迷回落为历年来所罕见。

总之,今年来,我县工业经济困难形势远远超过2015年危机的冲击和影响,工业经济产销增幅低位徘徊持续的时间

更长,特别是二季度来,市场有效需求进一步趋缓,工业经济下行压力更大,预计全年工业经济增长形势不容乐观,完成年初预定的工业经济增长目标已无可能。

2、企业效益大幅下滑。1-5月份规模以上工业企业利润总额1、91亿元,同比负增长30、1%,增幅同比回落43、2个百分点,环比2015年11月份增幅回落30、3个百分点,环比今年一季度回升4、1个百分点,亏损企业同比增长20、5%,亏损企业亏损额同比增长29、8%,亏损率为37、23%,与此同时,管理费用增幅高出营业收入增幅13、1个百分点,利息支出同比增长30、3个百分点。

3、工业性投资增长势头良好。1-6月份,全县共完成工业性投资23、22亿元,同比增长45、7%,增幅环比一季度回升97、31个百分点,总额全市排名第三,增幅全市排名第二,占全县固投比例29、5%,仅6月份单月完成工业性投资7、35亿元,为今年来单月投资最高。1-6月份完成市下达年度投资任务的42、23%。从投资数据构成来看:技术改造投资79534万元,其中纯设备购置达54956万元;新建项目投入152704万元,其中华润电厂投入约25107万元。

4、节能降耗工作进展良好。1-6月份全社会用电量同比增长-1、46%,其中工业用电量同比增长-7、38%,而工业企业总产值增幅为0、5%,规模以上工业产值增幅为-2、4%,总体呈现较好的增长态势。分行业来看(详见表1),用电量最大的纺织、印刷、塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工业四大行业合计用电量(占制造业总用电量的83、69%)同比下降10、66%,比工业总用电量降幅低3、28个百分点,特别是占全部工业用电量50%多的纺织行业不景气,气流纺企业大面积停产或半停产,是能耗增幅回落的主要原因。

重点用能企业节能工作效果明显。根据企业能源消费报表统计,1-6月份全县50家重点用能企业合计消费能源70976、6吨标准煤,同比下降14、72%;实现工业总产值449705、3万元,同比下降5、07%;万元产值综合能耗0、158吨标准煤,比上年同期的0、176吨标准煤下降10、16%。50家重点用能企业有41家企业万元产值综合能耗同比有所下降,产值能耗下降企业比例达到82、0%。9个行业中有8个行业平均万元产值综合能耗均有所下降,其中纺织、印染和不干胶等行业综合能耗下降明显,平均降幅分别在10%以上;电化铝行业产值能耗升幅较大,达到了19、32%。

二、各主要支柱行业及重点企业运行情况

1-6月份,按国民经济代码来分,全县28个行业中有10个行业呈负增长,而主要支柱行业生产增速仍低位徘徊,印刷业、塑料制品业、纺织业、纸制品业、仪器仪表业及黑色金属压延加工业六大支柱产业共实现产值68、53亿元,占全部规模以上工业产值的63、60%,同比增长-6、3%。

(一)各支柱行业运行情况

1、印刷业。1-6月份实现规模以上产值14、48亿元,同比增长4、7%,增幅同比回落3、3个百分点,环比一季度回落1、52个百分点。自2015年来,全县新引进四色以上胶印机50多台,卷筒印刷机20多台,产能不断扩大,但整个行业产出不升反降,产能过剩进一步加剧。二季度以来,印刷业订单急剧下降,不少中小企业处于半停产状态,整个行业景气度低。主要表现有三方面,一是行业产值大滑波,企业基本上微利。据县印刷包装行业协会对75家印刷企业调查表明,仅有25、3%的企业产值增幅同比持平,32%的企业产值同比下滑10-20%,21、3%的企业下滑30%,14、6%的企业下滑50%,6、7%的企业下滑60%以上;效益方面,有76、6%的企业基本处于微利状态,16、6%的企业勉强保本。二是工人工资大幅上涨,加重经营成本。调查中发现有25、3%的企业工资增加10%,21、3%的企业增加15%,28%的企业增加20%,17、3%的企业增加25%以上,以前学徒工资为1000元/月,现增加到2000元/月也很少人愿意做,招工越来越难,工人缺口越来越大,直接影响企业正常营运。三是资金链受考验。近年来印刷业回报率逐年回落,不少企业热衷于投资其它行业,由于宏观经济不景气,投资无法及时收回,同时银行对企业的信用审查力度加大,企业担保的信用能力持续降低,导致部分企业资金紧张,影响行业发展,如今年来我县出现资金紧张的企业相当部分为印刷企业。同时,受调查的企业家表示,今年企业遇到的困难比2015年金融危机还要严重,对本行业做强做优的信心不足。

2、塑料制品业。1-6月份实现规模以上产值23、29亿元,同比增长1、3%,增幅同比回落22、4个百分点,环比一季度回落3、14个百分点。一季度整个行业表现良好,但产品库存较多。二季度以来,塑料制品业受我国突然增加进口国外粮食的数量,国产大米滞销,造成透明袋有效需求大幅下滑,同时塑料制品外销标准提高及上下游企业资金链问题等因素影响,淡季提前到来,整个行业的产品积压进一步加剧,企业纷纷调整生产班次,大多数企业停三分之一的生产线。少数企业没有停生产线,但也停机台,以尽量减少亏本,减轻企业融资负担。据塑料行业协会初步调查,上半年整个行业销售量同比下降20-40%,价格同比下降10%以上,整个行业除强盟、金田、南塑等少数企业外,其它企业出现亏本或勉强保本经营。尽管我国纸张和黄麻资源缺乏,塑料包装作为主要包装材料仍是趋势,但国内外市场萎缩及进口产品低价竞争,整个行业形势不容乐观。受调查的企业家们表现出信心不足,表示今年淡季与往年相比,整个行业比较恐慌,担心按目前形势发展下去8、9月份可能出现旺季不旺,不愿像往年那样多生产存货,以备急需。

3、纺织业。1-6月份实现产值14、64亿元,同比增长1、73%,增幅同比回落23、07个百分点,环比一季度回落0、66个百分点。床上用品企业逆市增长,主要企业金苹果产值增长59、1%,雅禾纺织增长19、1%。针棉织品、服装类企业二季度来产销出现下滑,1-6月份产值负增长0、8%,环比一季度回落了17、43个百分点。尽管行业主要骨干企业生产仍保持两位数增长,如温州双狮服饰产值同比增长13%,但整个行业受内外需双下滑影响,整个行业库存量大幅上升。从拓市场情况来看,有品牌的产品产销良好,而无自主品牌的产品市场竞争力明显下滑。同时,因越南等地劳动力价格与国内差距加大,国内棉花享有国家保护价收购,国际棉花价格回落明显,造成该行业生产成本大幅上升,国际市场竞争力下滑,影响出口。气流纺企业二季度以来棉纱产量、销量、利润延续一季度大幅下滑的态势。目前该行业出现产成品价格降幅超过原材料价格降幅,企业无利可图,大量产品库存积压,大部分企业处于停产半停产状态。据调查,棉纱产成品的价格同比平均单位降价1000-2000元/吨,而原材料同比平均单位降价800-1200元/吨,造成企业利润空间大幅萎缩。据钱库纺织协会统计,1-5月份望里气流纺实现产值16、18亿元,同比下降20%,规模以上企业产值同比下降10%,500多家棉纱生产企业近50%企业保本生产都困难,30%企业亏本,20%企业仅微利生产。目前望里有30%企业停工,35%企业处于半停工状态。宜山镇大部分企业处于停产半停产状态,如大华纺织目前已停1/3生产线,其余仅部分设备改生产高支数棉纱,以保工人工资,目前该行业仍看不到需求好转的迹象。

4、纸制品业。1-6月份实现产值8、39亿元,同比增长-1、53%,增幅同比回落4、83个百分点,环比一季度回升4、88个百分点,总体上看,该行业仍延续一季度运行态势,外需不足,产品价格无法有效提价且原材料持续上涨,造成产值、效益增幅双下滑。1-5月份纸制品行业影响金乡镇规模以上工业增速下滑1、7个百分点,单月增幅从4月份增长7、08%回落到5月份的-1、22%,1-6月份出口同比减少16、21%,而产品价格同比下降6、39%。

5、仪器仪表业。1-6月份实现产值3、49亿元,同比增长6、07%,增幅同比回落13、63个百分点,环比一季度回升2、5个百分点。增幅不大,总量较少,但上半年是仪器仪表业淡季,目前天信、XX仪表等龙头企业订单比较稳定,下半年XX仪表厂订单增加20%,原材料上涨仅5%,企业效益同比增长5%以上,天信集团目前生产情况比较平稳,原材料价格平稳,效益平稳增长,下半年订单亦有增加,总之,该行业下半年预计将会实现平稳增长态势。

6、黑色金属冶炼及加工业。1-6月份实现产值4、23亿元,同比增长-57、06%,该行业主要企业瑞田钢业受资金链的影响,停产一个月,恢复生产后需等重组完成后才能申报产值,造成企业产值与效益大幅下滑,影响行业增长态势。

(二)重点企业运行情况

1、超亿元企业运行情况。55家产值超亿的企业1-6月份共实现产值57、53亿元,同比增长-1、9%,占全部规模以上工业的53、39%,其中产值实现正增长的企业有37家,负增长的有18家。在实现正增长的企业中增幅超过20%的有16家,负增长中的企业增幅低于-20%的有4家,其中瑞田钢业因重组,由于财务等问题无法申报产值,直接拉低超亿元企业产值增幅2个以上百分点,拖累了整个超亿元企业产值的增长。

2、高新技术企业运行情况。全县16家规模以上高新技术企业1-6月份共实现产值14、27亿元,同比增长15、5%,增幅远高于全县规模以上工业、超亿元企业产值增幅,其中实现增长的有10家企业,为严峻经济形势中的一股暖流,同时也说明高附加值产品具有较强的市场竞争力。

三、当前经济运行需重点关注的问题

当前宏观环境不确定性因素不断累积,工业经济面临较大的下行压力,主要表现在以下几方面。

(一)工业企业面临较严峻的宏观形势。主要表现有:

1、市场需求不足。今年来,国内需求萎缩,外贸增幅同比基本持平,1-6月份规模以上工业销售产值增幅同比负增长1、3%,增幅同比回落17、6个百分点,其中内销产值同比负增长0、91%,增幅同比下降15、84个百分点。

从企业订单来看,订单数量大幅减少,部分企业甚至处于无可供生产订单状态。据我局6月中旬对全县147家企业生产经营情况问卷调查表明,目前企业手持订单可供生产量在两个月以上的仅占7、58%,两个月以内的占55、17%,订单很少或没有的占37、24%,订单很少或没有的占比环比一季度回升了17、24个百分点。

从企业手持订单金额与去年同比情况来看,有43、91%的企业没有增加,增加10%的仅占19、515,增加20%的仅占1、35%,订单金额增加的占比总数不足两成,而减少10%、20%及30%以上的分别占17、56%、4、72%、12、83%,减少的占比总数达34、59%,环比一季度占比增加近15个百分点。

从企业订单结构来看,有19、04%的企业订单为短、小、散为主,有49、65%的企业订单利润较去年同期下滑,而高达87、07%的企业表示现有订单以老客户为主,新增市场主体不足、利润下滑的趋势较为明显。

2、企业盈利能力持续下降。我县工业企业利润增幅从2015年11月份的61、2%一路下滑,2015年11月份为0、3%,今年1-5月份为负增长30、1%,下滑速度之快惊人。反映企业盈利能力的总资产报酬率、成本费用利用率两项指标经初步测算,从2015年11月份的5、12%和4、52%也一直下滑,2015年11月份分别为4、63%和3、63%,今年1-5月份分别为1、58%和2、45%,与2015年相比两者分别同比负增长69、14%、45、79%。企业盈利能利下降,将直接影响企业扩大再生产、转型升级。

3、政策的差异性,加重企业的负担。如企业税负,以塑料制品企业为例,个人所得税方面,按销售额来划分征收比例(5000万元以下为2‰,5000万元-1亿元为1、5‰,1亿元以上按1‰),而职工工资达3500元/月以上的仅少数。企业所得税先预缴,后汇算清缴时又按企业销售额的2%计算利润率,再按企业利润的25%缴企业所税率,而目前相当部分企业实际利润率不足2%。国税去年税率只有3%-3、2%,今年国税结算去年税款要求企业补到3、5%等增加了企业的负担。据我局6月中旬的调查表明,目前我县企业税负率与市外同行业企业相比仅38、35%企业持平,61、65%企业表示高出市外同行(其中17、51%的企业高出0、5-1%,28、76%的企业高出1-2%,2%以上的占14、38%)。

(二)部分工业企业短期流动性紧缺矛盾仍较突出。截至今年6月末,全县金融机构人民币贷款余额448、5亿元,比年初增加57、4亿元,同比多增31、8亿元,同比增长26、1%,增幅同比提高7、5个百分点,贷款呈现较好增长态势,该规模增加系通过实体企业承贷主体转向房开项目或矿业项目、通过个人存单质压贷款形式等增加贷款投放规模现象突出。实体企业总体有效需求不足,部分工业企业短期流动性紧缺矛盾突出。

从企业需求来看,据我局对147家工业企业的调查显示,有65、07%的企业表示融资需求(其中有35、12%的企业资金缺口为10%,17%的企业缺口为10-20%,12、95%的企业缺口为30%以上),其中融资额在1000万元以上的占12、33%,500-1000万元的占41、1%,500万元以下的占11、64%。

从资金供给情况看,由于瑞田钢业等几家企业出现资金链断裂,银行对担保企业频繁收贷压贷,部分企业已处于危机边缘,政银企联动机制还不能放松。同时我县金融机构强化金融监管和内部管理,贷款时加强企业流动资金、债务率等审查工作,有抵押的、对外投资风险可控的企业较容易获得新的贷款,无抵押贷款、对信用担保贷款企业或目前对外投资占比较大企业基本上难以获得新的贷款,我县百强企业基本已过度融资,小企业抵押物不足,总体获得贷款难度大。同时,民间借贷规模与去年相比呈缩水状态,借贷利率也下降。据我县30户民间借贷监测显示,2015年6月末,借贷总金额为505万元,加权平均利率为14、952%,分别比年初下降338万元和9、84个百分点。同比也下降320万元和5、532个百分点。部分游离于金融机构外的资金重新回归,银行个人贷款资金进入民间借贷势头得到有效缓解。

从企业信用来看,温州跑路事件影响仍未消除。尽管事件发生至今趋于平静,但事件对我县工业企业信誉影响仍深远,大部分企业生产经营中仍要“货到付款,款到发货”,企业间相互拖欠货款的现象增多,新的担保企业难以落实,加剧企业资金紧张状况。1-5月份全县规模以上企业应收账款为43、77亿元,同比增长20、9%,高出主营业务收入增幅21、6个百分点。据市银监局统计,近期浙江省内银行和工商企业1天查询温州企业信息达30余万次,创历史记录。

(三)工业投资增长压力加大。二季度工业性投资虽呈现较快增长态势,但工业项目建设进展缓慢将影响到我县下半年工业性投资增长,影响工业项目进展缓慢的主要原因有:一是受宏观环境、我县项目进场难、政策处理不到位等因素影响,特别是巴曹信访案件的影响,项目推进缓慢。到目前为止集中在泮河的23个今年计划开工项目大部分仍无法进场施工,直接影响新建项目开工率,1-6月份开工率为32、56%,竣工率为5、5%。二是企业技术改造投资额增幅呈递减态势。去年技术改造占全部工业性投资额的50%以上,今年1-6月份新增技改项目共20个,计划总投资仅为5、49亿元,1-6月份(包括去年22个结转项目)共完成实际投资额7、95亿元,同比增长-15、87%,占全部工业性投资额的34、24%,占比同比回落18、36个百分点。三是企业投资意愿不强。据我局6月中旬对工业企业调查表明,仅24、48%的企业表示今年在本地已投资,计划下半年投资的占14、28%,而不投资的占61、22%,不投资比重与2015年持平,说明当前企业投资冲动将大幅降低。同时工业性投资资金来源后继乏力,从县人行对固定资产贷款情况统计来看,1-6月末,全县固定资产贷款余额12、9亿元,比年初增加4428万元,同比少增了15603万元,在去年扭转固定资产投资贷款下降趋势后,再次呈现下滑趋势。

四、下半年经济形势分析与初判。

当前,国内外宏观形势仍然复杂多变,工业经济运行的不确定性因素较多。综合各方面因素来看,工业经济下行压力仍很大,快速回升的可能性不存在,目前看不到下半年企稳迹象,全年工业经济呈低开平走的态势,但增长率将明显低于上年。主要判断依据有以下几个方面:

(一)有利因素

一是宏观政策将调整。上半年GDP增速三年来首次破8%,说明我国经济增长放缓态势已经超出预期,从各方面情况来看,“稳增长”已经成为当前重要的任务。国家货币政策也相应进行调整,已两次下调存款准备金率,两次下调基准利率,下半年货币政策可能将进一步放松,一定程度缓解企业融资压力。汽车、家电的新一轮消费刺激政策已经出台,“扩大内需”和投资有望得到进一步的释放。同时,省里提出了“工业强省”的发展战略,我县已出台优化环境促进工业实体经济发展的各项举措,工业发展的氛围日趋浓厚。

二是价格倒挂缩小,企业成本压力减轻。目前国内外大宗商品价格出现抗跌,但棉花、橡胶、有色金属等原材料价格均出现一定幅度的回落。从全市情况来看,工业企业原材料购进价格与产品出产价之间剪刀差在缩小,由去年底的4、9个百分点缩小为2个百分点。生产成本压力减轻,企业利润降幅也随之收窄,产销率好。1-5月份,全县规模以上工业企业利润总额降幅比一季度缩小4、1个百分点,1-6月份全县规模以上工业企业产销率为98、05%,同比上升1、1个百分点,高出全市、全省平均水平0、59个、1、09个百分点。

三是部分重点企业恢复生产,影响工业经济增长的内部因素逐步消除。上半年,工业经济负增长主要受制于瑞田钢业重组,黑色金属冶炼和压延加工业1-6月份实现产值4、2亿元,库存积压2万吨,与去年同期产值9、8亿元相比,减少了5、7亿元,直接拉低我县规模以上工业增速,8月份如恢复产值申报,这将直接提振规模以上工业的产值增速,同时将大大提高部分因资链困难企业主战胜困难信心。

(二)不利因素

一是产能过剩仍将进一步影响我县工业企业生产。6月份我国CPI同比上升2、2%,PPI同比下降2、1%,PPI已连续4个月出现负增长,表明内需提震乏力、萎缩,并导致价格下跌已相当严重,在外需不足的情况下,我国产能过剩进一步加剧。我县印刷业、纺织业等主要支柱行业均已出现产能过剩,发展优势进一步被削弱,预计下半年企业订单仍有进一步减少的趋势,特别是印刷业等季节性强的行业,随着淡季的到来或出现旺季不旺,减产停产的现象可能会更加严重。

二是企业资金链紧张仍可能加剧。当前我县各行业工业企业库存普遍持续增加,如塑编企业在一季度库存达20665吨,二季度仍持续增加,8、9月份一旦出现旺季不旺,原材料价格下滑,企业债务率将会大幅上升。同时,企业盈利能力普遍下降,贷款满足率不高,据我局对146家企业调查表明,目前企业贷款满足率仅为80%,有13、61%的企业反映银行仍存在抽资、压贷、延贷等现象和变相吸收保证金存款为企业签发承兑汇票等行为的情况下,大大降低了企业偿还债务能力,稍有不慎,将直接影响企业的生存与正常的经营行为,需要重点关注与提前准备。

五、下一步工作重点与对策措施

1、大力开展项目攻坚提速行动。进一步加大力度解决泮河村信访案件力度,加大项目建设中政策处理,开展工业项目建设攻坚战,特别加强对重点项目的资金、土地、电力等要素保障,实现今年计划开工的43个和计划竣工的55个项目各项工作顺利开展,确保全年工业性投资任务完成。

2、切实优化企业服务。进一步深化“进万企解难题”专项活动,全面了解企业生产现状、转型升级面临的主要问题以及迫切需要政府提供的服务,集中力量解决一批企业面临的共性问题。同时,拓宽企业融资渠道,加大企业资金风险排查,充分发挥政银企会商联动机制,加大对各银行对企业随意抽贷、压贷行为的监管,保持步调一致,防止危机漫延,确保企业经营平稳。此外,全面实施《关于优化环境促进工业实体经济发展的若干意见(试行)》,加大实施工业企业分类管理力度,确保资源向优质企业集聚。

3、进一步改善发展软环境。进一步简化审批制度,全面推行项目建设代办制,在政策许可的条件下,推进结构性减税,全面减轻企业负担,增强企业加快发展的信心。同时,加大力度宣传,大力营造振兴实体经济、合力扶工氛围,增强企业家渡过难关的信心。

4、加大经济运行监测,确保经济平稳发展。健全工业经济运行监测网络直报系统,适时开展企业订单、资金、投资等方面的问卷调查,全面深入地掌握全县工业企业发展动态,及时协调解决工业企业生产经营中存在的困难和问题。密切关注宏观形势变化,准确把握国家宏观调控政策对我县工业经济运行的影响,及时制订有针对性的政策措施。

第4篇:2015年上半年全市经济运行分析报告

今年以来,全市认真贯彻落实省委区域发展战略、市委“1355”总体发展思路和“再造兰州”战略,以科学发展为主题,积极转变发展方式,着力拓空间、调结构、强基础、保增长、惠民生、促发展,上半年全市经济实现了平稳增长。完成生产总值592、1亿元,增长14、1%。其中,第一产业实现增加值13、09亿元,增长5、21%;第二产业实现增加值287、02亿元,增长14、45%;第三产业实现增加值291、99亿元,增长14、2%;

规模以上工业完成增加值218、3亿元,同比增长15%;固定资产投资完成288、31亿元,同比增长53、15%;实现社会消费品零售总额300、98亿元,同比增长17、4%;地区性财政收入完成184、97亿元,增长20、93%;地方财政总收入完成63、15亿元,增长26、82%;城市居民人均可支配收入7959、5元,增长13、57%;农民人均现金收入2591元,增长22、39%。

一、上半年经济运行总体情况

(一)农村经济稳步发展。今年农业生产总体形势好于去年。全市完成农作物播种面积298、52万亩,其中粮食作物193、07万亩(小麦68、11万亩,啤酒大麦6、83万亩,豆类17、05万亩,玉米50、24万亩,马铃薯49、11万亩,谷子0、63万亩,糜子1、1万亩,大豆0、09万亩),经济作物105、45万亩(蔬菜57、05万亩,瓜类6、86万亩,油料25、01万亩,青饲料8、68万亩,其它7、85万亩)。全市畜牧业保持了持续平稳发展的势头,全市肉类总产量达到5、96万吨,其中肉类产量2、18万吨,同比增长5、94%,禽蛋0、89万吨,同比增长44、1%,牛奶2、89万吨,同比减少36、79%。

(二)工业经济平稳运行。今年以来,受多种因素的影响,一季度我市工业经济低位运行。进入二季度,市场需求小步回升,建材、有色、黑色、电力等重点支柱行业生产正常,上半年全市规模以上工业实现增加值218、3亿元,增长15%。重工业在黑色冶炼、装备制造等行业带动下,增速提升较快,完成增加值171、8亿元,同比增长15、9%。轻工业在烟草加工业带动下,增速略有提升,完成工业增加值46、5亿元,同比增长11、7%。分行业看,黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、专用设备制造业、烟草制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业分别增长38、3%、37%、27、8%、17、5%、11、9%和9、3%。全市工业企业累计用电量116、24亿千瓦时,同比增长13、9%。

(三)固定资产投资快速增长。上半年,全市完成固定资产投资额288、34亿元,同比增长53、15%,增速比上年同期加快34、97个百分点,是“十一五”以来最好水平。中央、省级、市及市以下分别完成74、38亿元、39、49亿元和174、46亿元,同比分别增长20%、36、35%和79、27%。工业项目投资达到112、49亿元,同比增长50、84%,县区投资均衡增长,增速均超过30%。其中,永登县、红古区、皋兰县、榆中县、七里河区投资同比增速超过50%。房地产投资继续增长,国家房价调控措施初见成效,全市房地产投资完成36、71亿元,同比增长43、2%,上半年商品房销售面积、销售额分别下降19、98%和22、2%。

(四)消费需求平稳增长。在国家继续实施扩大内需刺激消费政策作用等因素推动下,消费保持了较快增长。上半年全市社会消费品零售总额实现300、98亿元,同比增长17、4%。其中批发业、零售业、住宿业、餐饮业零售额分别增长23、59%、15、19%、24、4%、28、6%。城乡市场发展较快,城镇市场累计实现社会消费品零售额279、5亿元,同比增长16、86%;乡村实现21、47亿元,同比增长20%。金银珠宝、化妆品、石油及制品等热点类商品旺销,粮油、食品、饮料、烟酒等生活类商品走势平稳。在省上出台相关补助政策的刺激下,1-5月全市对外贸易实现进出口总额10、65亿美元,同比增长347、5%,其中出口7、44亿美元,同比增长381、45%;进口3、21亿美元,同比增长284、56%。

(五)财政收入较快增长。上半年,全市大口径财政收入累计完成184、97亿元,同比增长20、93%。地方财政总收入累计完成63、15亿元,同比增长26、82%。一般预算收入累计完成43、17亿元,同比增长25、56%。一般预算支出累计完成57、35亿元,比上年同期增长25、02%,增支11、48亿元。上半年全市金融机构各项存款余额3585、17亿元,增长15、03%。其中城乡居民储蓄存款余额1376、22亿元,增长14、66%。金融机构各项贷款余额2599、29亿元,增长17、04%。

(六)城乡居民收入持续增加。上半年城镇居民人均可支配收入7959、5元,同比增长13、57%。今年以来我市农产品价格持续高位运行,就地外出务工收入继续增加,同时各项支农惠农政策实施到位,财产性收入继续增加,有效增加了农民收入,上半年农民人均现金收入2591元以上,同比增长22、39%以上。上半年,全市城镇新增就业36739人,培训各类劳动力25100人,输转城乡剩余劳动力23、25万人。

二、重大项目进展情况

今年以来,全市上下加大项目前期工作力度,加快项目建设进度,深入开展“项目推进攻坚月”活动,重大项目建设进展实现预期目标。

(一)项目凝炼储备再上新高。按照“大范围、深层次、宽领域”要求,凝炼项目981项,总投资6554、8亿元,积极储备项目1993项,总投资概算近万亿,新签约项目189个,项目总投资225、43亿元。

(二)重大项目建设推进有力。1-6月,100个重大项目开工建设79个,完成投资95、9亿元,占年度计划的29、98%,重大项目完成投资额占同期固定资产投资的33、3%。从投资进度看,续建项目完成67、7亿元,新开工项目完成28、2亿元;从形象进度看,续建项目完成33、2%,新开工项目完成24、3%。

(三)招商引资项目进展良好。截止6月底,全市招商引资项目引进到位资金180、65亿元,完成年计划280亿元的64、52%,与去年同期相比增长79、11%,新签项目开工在建项目165个,完成年计划190个的86、8%,结转项目303个,引进到位资金119、82亿元。第十七届兰洽会兰州市省市专场签约项目79个,投资总额487、86亿元。2015年市列94个重大招商引资考核项目,开工在建项目62个,项目开工率为65、96%,新增引进到位资金85、4亿元,累计引进到位资金197、93亿元,资金到位率为31、65%。第十六届兰洽会兰州市省市签约项目共计50个,开工项目30个,项目开工率为60%,累计引进到位资金64、89亿元,资金到位率为12、16%。

(四)保障性住房建设推进有序。今年,我市各类保障性住房建设任务50564套,占到全省任务的四分之一,通过任务分解,与各县区、各部门签订了目标责任书,截至目前,我市开工建设保障性住房29567套,总开工率为58、5%。

三、当前我市经济运行中存在的主要问题

今年以来,随着“十二五”规划的实施,一大批重点项目开工建设,我市固定资产投资保持了高速增长,上半年增速高达53、15%,对全市经济增长的拉动强劲。从三次产业看,今年农业生产形势好于往年,一产稳中有升。由于国家继续实施扩大内需的各项政策,加之受假日经济繁荣活跃、食品类价格走高及农村消费快速增长的拉动,三产增长较快,达到14、2%,比去年同期提高3、55个百分点。受到国家实施房地产调控政策、清理地方投融资平台、存款准备金连续调高以及加息等因素影响,特别是国际大宗商品价格的持续上涨的影响,一季度工业低位运行,二季度,随着市场需求的回升,重点行业逐步反弹,上半年工业增长达到15%。从总体运行情况看,上半年全市经济保持了平稳增长,但经济运行存在着如下问题:

(一)国家宏观调控政策,对我市经济发展带来较大影响

一是国家为抑制通胀势头紧缩银根,去年以来连续12次上调存款准备金率和5次加息,逐步控制货币信贷规模,控制政府投资项目和住房投机性贷款,对我市一些企业的资金成本和经营带来压力,部分重大项目由于资金短缺,影响进度。雁儿湾污水处理厂改扩建、市属企业棚户区危旧房屋改建等项目均因资金制约,进展缓慢。二是国家上半年进一步加强房地产市场调控工作,对我市房地产投融资和项目建设在较长时期内带来较大影响。三是目前国家加大了对重大项目审批调控的力度,采取更为严格的审批制度,不仅对项目前期工作内容和深度要求更高,而且对环评、土地等前置手续要求更高,这些将不同程度的影响我市重大项目的顺利实施。四是国家开始实施新一轮节能减排计划,为淘汰落后、促进节能减排实施了“上大压小”、取消优惠电价政策,这些政策的出台将给我市石化、有色冶金等产业带来较大影响。五是国家部分消费刺激政策边际效应递减,家电下乡和家电以旧换新等政策对消费的拉动作用减弱。

(二)制约工业经济的主要矛盾依然存在

1、工业增长缺乏新建重大工业项目支撑。一是中央和省属企业在兰重大项目在“十一五”前三年已经基本完成并己达产达标,“十一五”末期,全市工业没有重大项目建成投产,导致今年缺乏新的增长点。蓝星公司1318工程、燃气化公司LNG项目、祁连山日产4500吨新型干法水泥生产线等一批近两年新建项目在陆续投产;中铝连城分公司500KA电解槽系统目前只有91台电解槽点火生产,二、三区槽要到下半年才能投入使用。榆钢

200万吨优质建筑钢灾后重建项目、中铝兰州分公司淘汰80KA电解槽技术改造项目正在实施中,产生效益要到明后年。二是由于受土地价格、环境容量等因素的制约,“十一五”期间招商引资工业重大项目落地少,大部分项目也只是原有企业的扩能改造。三是民营工业企业发展缓慢。近年来,民营企业没有重大工业项目开工建设,总投资亿元以上的工业项目基本上集中在中央和省属企业。

2、部分重点企业开工不足。中石油兰州石化公司550万吨常减压和70万吨乙烯项目,在“十一五”前期已建成投产,去年完成1033万吨原油加工量,基本达到1050万吨加工能力,今年原油加工量计划同比只增长2%;兰州卷烟厂虽有生产能力,但受国家生产计划的制约,今年的卷烟生产量仍为80万箱,只能靠调整产品结构增加销售收入,这两家企业占全市工业的比重达到44%,对全市工业影响较大。

3、主要原材料和能源价格持续上涨,劳动力成本不断上升,工业企业扩大生产受挫。今年全市工业企业主要生产资料价格持续走高,原油价格目前仍保持在100美元/桶以上,兰州石化公司截止5月份累计亏损近10亿元。氧化铝、氟化铝价格分别同比上涨3、5%和39、31%,天然气价格上涨25%,电价从6月1日起又再次上涨,连铝、兰铝等企业原先享受的自购电优惠价格又暂停执行。原煤价格持续上涨,大唐连城电厂的部分煤价甚至达到了800元/吨,且煤质不好,含硫高。医药原材料平均上涨50%、一些原料上涨到2-3倍。一些企业为了减少亏损,缩小了生产规模,直接影响着全市工业经济的增长。劳动力成本不断上升,用工荒现象非常普遍,企业招工难,留住员工更难,特别是啤酒包装、塑编、采煤等一些劳动密集型岗位人员缺口很大,对企业生产经营造成不利影响。

(三)农业生产面临农资价格大幅上涨的突出问题

与去年相比,今年农资价格大幅上涨,主要农资价格涨幅均在30%以上,农资涨价造成了生产成本提升,农户投入负担加大。加之小额信贷门槛较高,农户贷款难度较大,给农业生产带来困难。

(四)影响项目建设进度的部分问题比较突出。一是项目征地拆迁难,影响建设进度。因征地拆迁补偿标准相对较低、城镇居民房屋拆迁安置价差无解决渠道、被征地农民养老保险难以落实等因素,项目建设用地征拆矛盾突出,阻工信访问题突出,加大了基层干部工作难度,一些项目用地无法及早落实,影响项目进度。如兰州城市及农村电网建设改造工程因阻工严重,部分工程沟道开挖困难,影响项目进度,兰州商业原油储备库、庙滩子危旧房屋整体改造等项目,均因征地拆迁问题,无法按期完成进度。二是项目建设协调难,影响项目顺利推进。跨县区、乡镇街道的项目,需征用企业、单位用地的项目,涉及部队、省上单位、中央企业的项目,建设中的问题,协调难度大。如南山路项目涉及城关、七里河、西固三区的征地拆迁,孙家台、砂坪村、南出口拆迁安置项目涉及兰州保安公司改道、黄河造漆厂搬迁,协调困难,影响项目建设,还有2个项目涉军、电问题没有得到解决。

(五)消费价格总水平持续高位

去年以来,国际粮价持续飙升,肉、蛋、奶、食用油价格上涨,我市以农产品为主的生活必需品价格持续上涨,食用油、鲜菜、粮食价格普遍上涨,同时波及部分行业和食品制成品价格。上半年我市居民消费价格总水平(CPI)呈现一季度上涨强劲,第二季度呈趋稳并下降的态势。上半年我市CPI累计同比上涨5、8%。八大类消费品价格变动看,结构性价格上涨明显,呈“五升三降”态势:食品类上涨13、6%、居住上涨10、6%、烟酒及用品上涨4、9%、医疗保健和个人用品上涨1、7%、娱乐教育文化用品及服务上涨1、4%。居民消费价格的上涨,加大了城乡居民特别是中低收入群体的生活负担。同时,较强通胀压力对扩大消费有抑制作用,一方面,食品价格涨幅较高对其他消费的挤占影响逐渐显现,另一方面,工业用品、服务价格和资源价格全面上涨对消费者信心的打击较大。

四、对下半年经济运行趋势的判断

下半年,全球经济仍维持温和复苏趋势,世界经济可为我国经济平稳发展提供较好的外部环境。但世界经济复苏力度仍然疲弱,刺激政策到期,经济仍缺少自主复苏的动力,通胀压力由新兴市场国家向发达国家扩散,发达国家的“滞涨”(经济停滞与高通货膨胀、失业及不景气共存的经济现象)局面初步形成。世界银行6月将2015年世界经济增速预测由3、3%调低至3、2%;国际货币基金组织也将2015年世界经济增速预测由4、4%调低至4、3%。

从国内看,上半年经济运行总体良好,继续朝着宏观调控预期方向发展。今年以来,刺激政策退出对经济的收缩效应逐步显现,汽车、房地产市场销售反应尤其明显。包括规模以上工业增加值在内的一些主要经济指标增速连续数月走低,6月份中国制造业采购经理指数PMI也降至50、9%,创下28个月以来新低,预示着经济增速可能进一步放缓。6月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比涨幅达到6、4%,创36个月新高,通胀压力依然严峻。下半年,国家宏观调控的基本取向不变,将坚持实施稳健的货币政策,保持社会融资总量合理增长,避免货币政策的滞后效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生大的影响。稳定物价总水平将作为宏观调控的首要任务。同时,国家楼市调控将继续从严,继续抑制不合理的住房需求。下半年,财政支出将进一步向民生领域倾斜。在通胀压力上行的情况下,针对农民种粮、养猪成本增加,将进一步加大对农民的补贴,调动农民的生产积极性,增加农民收入,稳定物价。

从我市来看,经济社会的发展仍有许多有利条件。国家把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置,给予特殊政策支持,这将有利于我市继续积极争取实施“十二五”规划重点项目。下半年,“十二五”规划投资重点项目将不断开工,项目建设进入“黄金施工期”,带动投资持续增长,预计下半年投资将继续保持快速增长,对GDP的拉动作用强劲。下半年市场需求的逐步回升、国家大宗商品价格上涨势头的有所遏制以及生产要素供应的不断改善,将有利于我市工业经济的增长。随着我市成功举办国际马拉松赛、环青海湖国际公路自行车赛闭幕式以及兰洽会等大型活动,我市知名度和影响力大幅提升,为加快发展旅游业以及带动消费及服务业增长创造了良好条件。上半年城镇居民人均可支配收入和农民人均现金收入快速增长,增速比去年同期提高了3、58和5、7个百分点,这将有力促进城市和农村消费。综合各方面因素,从全年趋势判断,生产总值预计能够完成增长14%的目标任务。

第5篇:2015年上半年旅游经济运行分析报告

今年上半年,全县旅游工作在县委、县政府和上级部门的正确领导下,以深入开展学习实践科学发展观活动为统领,扎实推进“323”战略中旅游文化提质工程,重点实施旅游项目建设,有针对性地开展宣传促销,积极规范旅游市场秩序,在整体经济形势滑坡的情况下,继续保持国内外客源市场稳步增长,我县旅游业继续呈现较好的发展态势。现将上半年旅游经济运行情况报告如下:

一、旅游经济总体运行情况

1—6月,全县接待游客155、3万人次,其中,国外游客3、1万人次,实现旅游收入6、19亿元,同比分别增10、3%和14、6%。火山、热海、和顺、北海、云峰山、叠水河六个景区共接待游客53、5万人次,同比增61、5%,门票收入1689万元,同比增75、7%,日均接待游客2956人。出境旅游共组团队67个,3939人次前往密支那观光。星级宾馆住宿率51%,同比增2、4个百分点,非星宾馆住宿率61%,同比增5、4个百分点。机场起降航班1158架次,输送旅客84494人次,客座率59%。上半年到腾游客旅游形式仍以观光为主,休闲度假的家庭结伴团体游、自助自驾游为辅,客源市场多以华东、四川等省区为主。上半年旅游经济指标在腾冲机场通航的推动下,继续呈现上升趋势,旅游经济运行质量与往年有了明显提高。

二、市场运行特点

国内旅游消费模式出现多元化。主要表现为以下几点:一是消费行为自主化。从出游的组织方式来看,更多的人倾向于自助游,根据我局所做的出游意愿抽样调查结果,选择自行组织的游客占调查样本的63%。而在出游的伙伴选择方面,绝大多数人都希望和家人一起出游。在交通工具的选择上,39%的游客选择自驾车作为周边短线游的出游方式。二是出游动机休闲化。从出游动机来看,休闲类动机的重要性日益显示出来。以休闲、度假、排解工作压力为出游目的的比例日渐上升。三是出游空间远程化。在出游距离方面,在假日制度调整、汽车普及、旅游次数增加以及经济增长放缓等因素影响下,在近程旅游活动明显增加的同时,长线游市场有了较快增长(省外游客增82、2%)。

三、发展形势分析

综合其他情况分析,在去年一系列灾害事件和金融危机的影响下,我县旅游发展在今后一段时期内还将受到影响,但是我们看到部分客源市场也出现了一些好的发展势头,显示出旅游市场在危机中挑战和机遇并存。如何抓住机遇将是我县旅游经济如何将金融危机的“危”转化为旅游经济发展的“机”将成为我们下一步的工作重点。

(一)主要挑战

1、国际经济增速减缓,未见触底

2015年对旅游业影响最大的莫过于全球金融危机造成的经济下滑。股市暴跌、经济放缓、失业裁员减薪成为普遍现象,居民消费明显缩减,美国、俄罗斯、日本、韩国、中国香港、中国台湾等均已深受冲击,市场需求将在一段时间内将继续走弱。

2、经济减速对旅游消费的传递效应开始显现

欧美国家经济衰退使国外需求下降,不仅直接导致我国入境旅游人数下降,还导致我国出口下降,经济增长减缓、企业利润和居民收入下降,最终对我国国内旅游市场和出境旅游市场产生影响。因此,经济减速对三大市场产生较大负面影响,将抑制游客量和旅游消费的增长。

3、居民实际收入可能减少

去年股市的迅速下滑给广大投资者带来的惨重损失,将会直接影响到今年的旅游消费支出。众多企业采取裁员、降薪导致的居民实际收人的减少,居民对经济前景、就业及预期收人的担忧都使得人们"捂紧钱袋过日子",这就意味着居民旅游消费的下降。我国现在采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,可能导致价格上升,居民实际收入可能出现减少。

4、旅游经济增长方式转型需要一段时间

目前我县旅游业正处于产业转型的关键时期,旅游经济运行面临供给转型跟不上需求转型的问题,结构供给不足且商业模式相对滞后跟不上不断增长且日渐变化的旅游休闲需求,要解决上述矛盾,至少还需要3-5年的时间。

(二)主要机遇

1、旅游活动逐步普及

随着大众旅游时代的到来,旅游已成为人们日益增长的需要。普通民众旅游休闲需求逐渐成为一种基本生活方式。因此,2015年尽管某些高端旅游消费(如出境游)受经济危机影响会明显下滑,但经济危机并不能根本上影响旅游需求的增长,旅游需求总体上仍将比较平稳。

2、我国旅游需求进入新一轮黄金增长时期

居民收入大幅增加,消费意愿明显增强。我国人均GDP已超过2000美元,随着国家拉动农村消费政策的执行,农村旅游消费市场有望启动。

3、休闲需求形成了一个新市场

2015年,随着人们对新休假制度的适应,休闲活动会进一步扩大。国家和地方政府推动的国民旅游计划和国民休闲计划,将进一步促进休闲市场的形成、扩大。从经济危机的角度看,旅游线路将出现"梯度转移",旅游半径会缩小,部分出境游会转为国内游,长线游转化为短线游,有利于休闲市场繁荣。

4、我县旅游总收入对外依存度不高,国内旅游和乡村旅游潜力巨大

国内旅游一直居于旅游市场的主体地位,而农村旅游则是国内旅游的新兴力量。随着党的十七届三中全会把发挥旅游业作用纳人农村重大改革发展决定,使旅游业全面参与社会经济发展体系再次上升为国家意志,为乡村旅游在新时期的跨越式发展提供了历史性的战略机遇。2015中国生态旅游年的工作主题也为国内旅游和乡村旅游的发展营造了良好的工作环境。

5、旅游需求是扩大内需、刺激消费战略的着力点

随着国外需求的减少,国内旅游需求被放在保持旅游业持续平稳发展、刺激消费、扩大内需的突出位置。旅游需求疲软,不光会对旅游市场造成影响,有可能连带对整个的经济形势造成影响。从经济增长的要求来说,也应该鼓励旅游的消费,鼓励旅游消费的增长。当前在外需经济严峻的形势下国家采取的积极扩大内需的宏观经济政策,将为作为重要旅游目的地的腾冲旅游业发展迎来新的契机。

四、2015年下半年工作思路及对策

根据上述形势分析,下半年我们将以深入学习实践科学发展观为统领,围绕“323”战略旅游文化提质增效工程,唱响“世界腾冲天下和顺”,推进全县旅游业健康平稳发展为目标。预计全年接待游客310万人次(增7%),实现旅游收入14、5亿元(增16%)的目标。火山、热海等六个景区门票收入2300万元。重点做好以下六个方面工作:

(一)全面实施《旅游产业改革发展综合试点总体规划》,在旅游项目建设上取得新突破。坚持以实施景区(点)改造提升,旅游重点项目加快建设为着力点,推进腾冲休闲度假旅游支撑体系建设,形成旅游发展新格局。一是继续推进旅游交通网络建设。完成火山景区旅游公路建设;在开通腾冲与丽江、西双版纳航线的基础上,加强区域旅游合作,扩大客源市场。二是坚持外延拓展与内涵提升并举,加快服务设施建设,进一步提升城市形象和品位。充分节约土地,增加建筑容积率,降低城市建筑密度,留足生态空间,建设一生态休闲旅游城市。三是抓好宾馆酒店建设。加快建设高星级酒店,重点建设一批三星级、四星级酒店,以满足不同层次游客的需要。

(二)深入整合旅游资源,在旅游产品开发上取得新突破。重点要在推进项目上下功夫,认真抓好协调服务督办和项目进度的落实,确保旅游支撑项目条件成熟一个实施一个,建设一个成功一个,全面提升腾冲旅游档次和品位。继续抓好火山热海、和顺古镇、云峰山等知名景区的改造提升,做到不断推陈出新。借助新农村建设进一步整合观光农业、生态农业资源,开发乡村旅游观光休闲产品,推进旅游特色村(点)建设,展示新农村建设成果。筹建腾冲游客服务中心,形成覆盖全县的游客服务网络。在城市主次干道设立和完善旅游景区引导标识和公益广告设置。

(三)深化旅游合作,在旅游宣传推介上取得新突破。树立品牌意识,提升市场吸引力,打造“世界腾冲,天下和顺”旅游品牌,运用品牌带动战略,带动全县景区发展。加大城市整体形象宣传,建立和完善以企业为主、部门协同、上下互动、口径一致、形式多样的宣传促销机制,从旅游产品和旅游形象宣传提升到城市形象宣传,全力打造腾冲整体形象。利用报刊、电视、网络、节会、旅行社等媒体和企业广泛开展宣传,制作一批旅游画册、旅游指南、海报、光盘等宣传资料。

(四)强化旅游管理服务,在提高旅游服务水平上取得新突破。牢固树立“一切为了游客”的服务理念,加强诚信体系建设,深入开展诚信旅游活动,提高服务质量。按照行业服务标准,规范行业秩序。

(五)加强旅游教育培训,在提高旅游干部职工队伍素质上取得新突破。加强旅游人才队伍建设。进一步扩大旅游教育的合作与交流。大力发展旅游职业教育,深入开展职业培训。加快培养旅游管理人才、旅游企业经营人才、旅游专业技术人才和旅游服务技能人才。加强旅游行业岗位培训,实施持证上岗制度,建立优秀旅游人才储备库。建立专家咨询机制,会同科研机构、大专院校,积极开展旅游课题调研。

(六)创新旅游体制机制,在营造旅游发展环境上取得新突破。积极筹备召开“2015年云南省旅游产业发展大会”。调动各方面积极性,形成大旅游、大市场、大产业,实现新跨越。通过联席会议制度,研究扶持做大做强旅游产业的政策措施,协调解决旅游业重大问题,进一步调动旅游企业的积极性。

第6篇:一季度开发区规模工业企业经济运行分析报告

今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在各级业务部门的大力支持、帮助下,辖区各企业努力克服国际金融危机带来的不利影响,发挥本地资源优势,通过积极努力,第一季度区内企业实现了快速平稳发展,各项经济指标均在全县前列。

一、工业经济运行基本情况及特点

一季度,开发区规模以上工业企业累计实现总产值69、4亿元、主营业务收入66、3亿元、利税3、2亿元、利润2、9亿元,同比分别增长25、3%、20、6%、41、2%、45、6%,对全县各项指标增长的贡献率分别达到79、1%、79、7%、82、3%、87、2%,成为全县工业快速发展的核心支撑和主要增长点,新型工业化示范区的平台效应不断增强。主要有以下几个特点:

(一)主要数据显露积极变化。受国际金融危机持续的影响,去年下半年,我区规模以上工业企业生产经营形势严峻,很多企业经济指标出现负增长。在国家扩内需、保增长的大好背景下,通过各企业的积极努力,我区规模以上企业基本实现了时间与任务同步。

(二)主导行业支撑作用突出。化工、机电、钢材、食品、条柳编业是开发区的五大主导行业,一季度,五大行业实现工业总产值67、15亿元,利税3、19亿元,分别占开发区规模企业的98、1%、99、5%,其中化工产业共实现产值43、7亿元,约占全区规模企业总产值的63、8%,;机电产业共实现产值13、6亿元,同比增长40、8%;钢材加工业实现产值7、2亿元。同比增长26、4%。

(三)重点骨干企业带动效应明显。一季度,常林机械集团、金正大公司、史丹利公司、金沂蒙集团分别实现工业总产值14、1亿元、17、9亿元、13、8亿元、7、6亿元,同比分别增长44、1%、18、4%、32、5%、15、4%。特别是史丹利公司产值、销售收入、利税、利润等各项增幅超过28%以上,增长势头迅猛。

二、当前存在的问题

虽然我区工业经济实现了良好增长态势,但受国内外大环境的影响,各种制约因素依然较多,面临很多困难和问题,主要有:1、土地资源的相对稀缺与企业扩张、发展、建设的矛盾比较突出。国家的产业、环保、投资、土地等政策性硬约束越来越大;要素保障与发展需要之间的矛盾比较突出,资金结构性短缺的问题依然存在,集约发展的水平有待提高等。2、运行质量不高,盈利空间较小,效益增幅低于产销增幅的现象较为普遍。以管业为例,三家管业利税和利润只有300万和1万,均为负增长,分别为-41%、-99%。由于金融危机和产能过剩影响,价格供大于求的情况在短期内是不可逆转的,钢材市场长期低价位运行的可能性比较大,目前钢坯与钢管每吨价差不到700元,利润空间很小,基本上都是保本甚至亏损运营。另外食品加工业和条柳编业等外向型产业受金融危机影响最大,加之行业无序竞争、恶意竞争现象严重以及人民币持续升值的影响,大都也出现负增长。3、是资金供应紧张。资金短缺、筹融资渠道单一、资金供应不足的问题仍突出。4、行业发展不平衡。从今年以来的统计数据看,除机电产业环比是正增长外,其他行业发展不平衡,均为负增长。

三、下一步工作措施:

随着国家一系列宏观经济调整政策的加强,工业经济发展将面临难得的机遇和挑战,对此我们将在认真分析面临的困难和问题的基础上,要以结构调整为主线、以技改投入为重点,切实加强企业管理和市场营销,努力做好以下工作:

1、优化项目结构。针对目前工业企业的建设现状,有的放矢,取长补短,抓一批具有地方特色、有市场前景、有科技含量的大项目,落户园区。鼓励企业加大投入,做大做强,努力培植规模企业,使之成为新的经济支撑点,促进开发区经济快速发展。2、切实加大工业有效投入,促进工业结构调整,拉动龙头及骨干企业,使优势产业、资源进一步向这些企业聚集。3、做好挖潜革新,节能降耗工作,大力提高管理效益,强化监管,协调解决企业资金短缺的问题,全力以赴抓好工业经济运行工作。4、加强运行监测,搞好协调服务。进一步提高经济运行监测服务能力。围绕提高规模以上工业企业运行质量和效益,加强工业运行监测预警,提高调度频次。同时,要认真抓好安全生产工作,确保企业安全生产,实现工业经济的持续、快速、健康发展,确保完成全年工业经济发展目标。

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